您好 請問單位是小規(guī)模納稅人么
你好老師,我公司是一般納稅人,上個月開出去一張普票稅率為6%的普票,現(xiàn)在申報增值稅,發(fā)現(xiàn)要按銷項全額交稅,進(jìn)項發(fā)票還沒來,請問這是什么原因?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
您好,老師,我單位是按3%稅率繳納增值稅,下列兩張圖是上個月的開票記錄,請問根據(jù)這個如何申報企業(yè)增值稅?增值稅是多少?為什么開出的普票上稅額為0?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師好!我司上個月共開具增值稅普通發(fā)票3份,稅額為3841.80元,但是交納增值稅時是3841.81元,完稅憑證金額也是3841.81元,這其中0.01多付的增值稅要如何入賬
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請問公司要注銷 有開社保的費(fèi)登記信息,現(xiàn)在要注銷單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽
調(diào)整對銀行的報表,可不可以調(diào)高存貨?會不會有什么影響
老師找工作這個職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報未報導(dǎo)致經(jīng)營異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有建筑材料銷售,可以購入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時,客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
不是,一般納稅人
請問單位從事的什么業(yè)務(wù)
單位是會計師事務(wù)所
那普通發(fā)票不可能開具0%稅率發(fā)票
您好,單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了。那這種情況下,普票可以開具零稅率的嗎?我報稅的時候,是不是就按照開專票的那張圖片計稅?
單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了?現(xiàn)在沒有這樣的業(yè)務(wù)啊