您好 請(qǐng)問單位是小規(guī)模納稅人么
你好老師,我公司是一般納稅人,上個(gè)月開出去一張普票稅率為6%的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)要按銷項(xiàng)全額交稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒來,請(qǐng)問這是什么原因?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請(qǐng)問我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
您好,老師,我單位是按3%稅率繳納增值稅,下列兩張圖是上個(gè)月的開票記錄,請(qǐng)問根據(jù)這個(gè)如何申報(bào)企業(yè)增值稅?增值稅是多少?為什么開出的普票上稅額為0?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師好!我司上個(gè)月共開具增值稅普通發(fā)票3份,稅額為3841.80元,但是交納增值稅時(shí)是3841.81元,完稅憑證金額也是3841.81元,這其中0.01多付的增值稅要如何入賬
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不是,一般納稅人
請(qǐng)問單位從事的什么業(yè)務(wù)
單位是會(huì)計(jì)師事務(wù)所
那普通發(fā)票不可能開具0%稅率發(fā)票
您好,單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了。那這種情況下,普票可以開具零稅率的嗎?我報(bào)稅的時(shí)候,是不是就按照開專票的那張圖片計(jì)稅?
單位從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模了?現(xiàn)在沒有這樣的業(yè)務(wù)啊