您好,這個(gè)商品的控制權(quán)并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移,不符合收入的確認(rèn)條件,建議不要確認(rèn)收入

老師麻煩問一下,一個(gè)銷售合同,一種業(yè)務(wù),我們因?yàn)檫M(jìn)度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒有給對(duì)方,現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行完了,對(duì)方要求我們開具13%稅率的全額發(fā)票,這種開票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出口公司銷售類型的,預(yù)收外國68萬,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生,但是對(duì)方?jīng)]要票一直掛著啦,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓說明原因,怎么解釋啊如果確認(rèn)收入按0稅率還是得按13稅率???
1.Sevendogs公司是具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營出口銷售及國內(nèi)銷售。Sevendogs公司本年8月購進(jìn)所需原材料,得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000萬,增值稅稅率13%,貨物已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付:內(nèi)銷產(chǎn)品取得銷售額400萬(不含稅),內(nèi)銷產(chǎn)品成本400萬,出口貨物離岸價(jià)800萬,出口產(chǎn)品成本600萬。假設(shè)上期留抵稅額50萬,增值稅稅率退稅率10%。公司本年8月對(duì)取的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。 要求:計(jì)算當(dāng)期退稅的金額及寫出退稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(以萬元為單位,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。)
銷售模具 對(duì)國外出售 模具留在企業(yè)一直生產(chǎn)用 沒有出口 ,對(duì)方已經(jīng)錢給了 這個(gè)確認(rèn)無票收入的話要不要按照13稅率 確認(rèn)銷售稅額 還是零稅率
銷售模具 對(duì)國外出售 模具留在企業(yè)一直生產(chǎn)用 沒有出口 ,對(duì)方已經(jīng)錢給了 這個(gè)確認(rèn)無票收入的話要不要按照13稅率 確認(rèn)銷售稅額 還是零稅率
公司支付給員工的激勵(lì),能不能稅前扣除
代辦會(huì)計(jì)幫一個(gè)社會(huì)組織成立辦理了一系列手續(xù),這個(gè)費(fèi)用是200,每個(gè)月代理做賬是500,這個(gè)錢怎么重協(xié)會(huì)把錢拿出來
對(duì)公賬戶總是用一般戶可以嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們公司有個(gè)股東去世了,現(xiàn)在我們公司本年度想做分紅,去世那個(gè)人先不分配,不繳納個(gè)稅是不是可以?
收到實(shí)收資本 股東打進(jìn)來的投資款 這個(gè)是按多少來交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個(gè)稅呀
老師,請(qǐng)問非全日制員工,不交社??梢园垂べY薪金申報(bào)嗎?
老師個(gè)稅申報(bào)里面專項(xiàng)扣除里面3歲幼兒扣除時(shí)間到期是8月末截止,但是注意時(shí)間,9月工資申報(bào)扣除了,這個(gè)怎么修改?怎么去停止扣除
老師你好 如果開成立一個(gè)公司的分公司 那這個(gè)利潤怎么提出來
23年虧損,稅務(wù)要求調(diào)減成本費(fèi)用,改盈利補(bǔ)交所得稅,請(qǐng)問23年匯算表改,那23年財(cái)務(wù)報(bào)表改嗎
年利潤300w以下,所得稅率是多少


這個(gè)模具留在企業(yè)的 不出口 就負(fù)責(zé)國外訂單
可是對(duì)方已經(jīng)把模具款給了
一般出口貨物免征增值稅,