你好!你這個(gè)確實(shí)是要計(jì)算稅金,至于是0還是13%就要看是不是免稅貨物了

甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,假定銷售商品,原材料和提供勞務(wù)均符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),商品、原材料售價(jià)中不含增值稅。2019年甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (1)3月2日,向乙公司銷售商品一批,按商品標(biāo)價(jià)計(jì)算的金額為200萬元。該批商品實(shí)際成本為150萬元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、n/30,甲公司已于當(dāng)日發(fā)出商品,乙公司于3月15日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。 (2)5月5日,甲公司由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)ι夏瓿鍪劢o丙公司的一批商品按售價(jià)給予10%的銷售折讓,該批商品售價(jià)為300萬元。增值稅稅額為39萬元。貸款已結(jié)清。經(jīng)認(rèn)定,同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款,同時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票。 (3)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為15萬元。增值稅稅額為1.95萬元。款項(xiàng)已由銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為10萬元。 (4)11月10日,向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為8萬元,市場售價(jià)為10萬元,增值稅稅率為13%。 (5)12月20日,收到國債利息收入59萬元,以銀行存款支付銷售費(fèi)用5.5萬元,支付稅收滯納金2萬元。 要求:根據(jù)上述資,不考慮其他因素,寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,假定銷售商品、原材料和提供服務(wù)均符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),商品、原材料售價(jià)中不含增值稅。2020年甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng):(1)3月2日,向乙公司銷售商品一批,按商品標(biāo)價(jià)計(jì)算的金額為200萬元。該批商品實(shí)際成本為150萬元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,乙公司已于當(dāng)日取得商品控制權(quán),于3月15日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。(2)5月5日,甲公司由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)ι夏瓿鍪劢o丙公司的一批商品按售價(jià)給予10%的銷售折讓,該批商品售價(jià)為300萬元,增值稅稅額為39萬元。貨款已結(jié)清。經(jīng)認(rèn)定,同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款,同時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票。(3)9月20日,銷售一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為15萬元,增值稅稅額為1.95萬元??铐?xiàng)已由銀行收妥。該批材料的實(shí)際成本為10萬元。(4)11月10日,向本公司行政管理人員發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為8萬元,
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷售商品為企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷售手續(xù),但購買單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購B包裝物盤虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤盈未查明原因;B包裝物盤虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出相應(yīng)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷售商品為企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫乙產(chǎn)品1 500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2 000件,實(shí)際單位成本100元。 (2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷售手續(xù),但購買單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。 (3)月末對存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購B包裝物盤虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。 (4)經(jīng)查,A原材料的盤盈未查明原因;B包裝物盤虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。
老師,如果對方是小規(guī)模納稅人,我們是一般納稅人我們是不是可以給對方開6個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,開6個(gè)點(diǎn)或9個(gè)點(diǎn)要怎么確定呢
對方開給我們公司的發(fā)票,我們抵扣了,現(xiàn)在要紅沖了,是開票方發(fā)起紅字確認(rèn)表嗎
清算企業(yè)所得稅申報(bào)為啥還有稅款,請問這個(gè)要怎么填寫啊
老師,請教一下,公司把名下的車處置了,買了20000元,這個(gè)走固定資產(chǎn)清理科目的話也要申報(bào)增值稅嘛
公司做咨詢服務(wù)的,場地租金可以記入成本嗎?物業(yè)管理費(fèi)和水電費(fèi)分別記入什么?
全年一次性獎(jiǎng)金14.4萬,怎么計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?
老師您好,想問一下24年計(jì)提23年的年終獎(jiǎng),申報(bào)個(gè)稅也是24年申報(bào),那報(bào)24年殘疾人基金,全年職工工資要算上這部分嗎
你好老師,我們是母公司持有非全資子公司比例75%,子公司還有一個(gè)少數(shù)股東持股子公司25%,我們母公司實(shí)際沒有給子工資轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,那我們該用什么方法去做合并報(bào)表呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租商鋪給個(gè)人辦公使用,需要繳納哪些稅費(fèi)?怎么計(jì)算?


正常他如果要票就是0稅率的
主要是現(xiàn)在稅務(wù)局查到了,如果補(bǔ)收入是0稅率的還好,現(xiàn)在合著補(bǔ)無票收入,補(bǔ)不知道是不是按13稅率繳稅
你好!這個(gè)要看稅務(wù)局的認(rèn)定
要是現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票呢
補(bǔ)開的話也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呀
你好!是的。所以最終還是看稅務(wù)局認(rèn)定
稅務(wù)局有可能讓補(bǔ)13稅率的嗎?
您好!有可能,而且概率還不低
那我怎么說能讓這個(gè)事?lián)p失到最小呀,麻煩老師啦您比我有經(jīng)驗(yàn)
你好!你先找點(diǎn)資料,證明你們之前也是0稅率的。讓稅務(wù)局看看,能不能給你按0來申報(bào)
之前出口認(rèn)證里的待抵扣金額只能等著退稅是嗎?不退就是在里面放著是嗎?
你好!是的。就是這樣
比如現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票,那備注里不寫報(bào)關(guān)單號,出口口岸這些信息不行吧?
你好!不可以的了。這樣只能當(dāng)內(nèi)銷
內(nèi)銷就是13點(diǎn),出口認(rèn)證里待抵扣進(jìn)項(xiàng)也不能用,那就是純交13個(gè)點(diǎn)???
你好!嗯,所以說交13%的概率大了
那出口認(rèn)證里的待抵扣進(jìn)項(xiàng)如果不退稅了怎么處理,轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本?
你好!這個(gè)等通知,有的時(shí)候是可以申請退稅的。您也可以電話咨詢下當(dāng)?shù)?2366,有的地方可以申請退稅
老師,沒有報(bào)關(guān)單可以開出口發(fā)票嗎?
你好!?原則上都是先開出口發(fā)票再報(bào)關(guān)的,稅局是要求出口開具日期與報(bào)關(guān)單在同一個(gè)月,這樣便于退稅與管理