同學(xué),你好
不算這個(gè)

老師好,請(qǐng)問(wèn)23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎(jiǎng)的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎(jiǎng)金,那么這個(gè)費(fèi)用就屬于24年了
你好!老師,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)23年的年終獎(jiǎng)金在24年2月份時(shí)發(fā),現(xiàn)在可以并到24年4月份的工資里去申報(bào)嗎?
老師好,問(wèn)下申報(bào)殘疾人保證金,23年的獎(jiǎng)金在24年1月計(jì)提的,那核算23年工資總額還加這個(gè)計(jì)提金額嗎?
老師好,24年12月計(jì)提年終獎(jiǎng),25年2月發(fā)放年終獎(jiǎng),2月申報(bào)期內(nèi)在全年一次性獎(jiǎng)金模塊單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng),那么員工的這筆獎(jiǎng)金能并入2025年進(jìn)行匯算清繳嗎,是不是只要計(jì)提在24年,無(wú)論在25年什么時(shí)候發(fā)放獎(jiǎng)金,都可以并入個(gè)人所得稅2025年匯算清繳呢
老師,你好!想問(wèn)下公司1月發(fā)24年的年終獎(jiǎng),2月份再申報(bào)一次性年終獎(jiǎng)金可以嗎?1月份工資分開(kāi)申
老師,有合并報(bào)表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬(wàn)和10幾萬(wàn)的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計(jì)凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問(wèn)這個(gè)殘值比如說(shuō)還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒(méi)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對(duì)方開(kāi)租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開(kāi)票怎么交稅
企業(yè)買的不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)500萬(wàn)可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會(huì)計(jì),現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報(bào)個(gè)稅嗎?沒(méi)有員工,流水很少,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國(guó)人,1-8月有中國(guó)員工,個(gè)稅申報(bào)1-7月法人是申報(bào)非居民所得,中國(guó)員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國(guó)員工離職了,沒(méi)有申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報(bào)非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國(guó)員工,要報(bào)綜合所得工資申報(bào),彈出存在往期未申報(bào),提交稅局之后說(shuō)是逾期未申報(bào)要處罰,說(shuō)沒(méi)有國(guó)內(nèi)人員要做0申報(bào),想問(wèn)下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計(jì)和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國(guó)不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)處理 → 中國(guó)不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國(guó)這邊對(duì)進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國(guó)企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開(kāi)票時(shí)候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開(kāi)票時(shí)候,這些項(xiàng)目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開(kāi)這些


老師那23年工資殘保金沒(méi)報(bào)這部分工資,24年也沒(méi)報(bào),這樣不屬于少報(bào)了嗎
同學(xué),你好
23年要申報(bào)這個(gè)金額的
老師我們23年沒(méi)報(bào)這部分工資,24年一起報(bào)可以嗎
同學(xué),你好
那就放在24年申報(bào)
老師那24年計(jì)提23的年終獎(jiǎng),,匯繳填工資這部分要算嗎
同學(xué),你好
這個(gè)要算的