你好,你們是幾月份交的車船稅?
老師,我們是一般納稅人,公司的車新買幾個月被員工開車不小心發(fā)生事故,然后報廢了,報廢款收到400,拖車以及辦理報廢手續(xù)公司付出去600元,員工賠償90000元,賠償款員工還沒辦法一次性付清,月月從工資扣除,車輛購買時有抵扣進項,請問現(xiàn)在賬怎么處理合適?分錄怎么寫?這種情況報廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎?如果報稅,這90000元是一次性報,還是?報廢款和員工個人賠償款未開票報稅是填寫在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報嗎
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師,請問下,我公司是運輸公司,今年3月買了一輛二手貨車,這個是年底審車,現(xiàn)在準備去審車,需要交車船稅,電子稅務(wù)局添加稅源申報顯示無可申報的數(shù)據(jù)。怎么回事?
老師記得么? 去年三月我接受虛開的三輪車票,其實沒有這個車,導致去年交了購置稅,今年一琢磨還得交車船稅 我之前跟你溝通的是這月準備讓廠家開紅票,當退貨,處理,然后申請退購置稅。你也說了這樣沒風險。。 我現(xiàn)在的問題是,1假如,我是說假如,我就這么糊里糊涂一直賬面掛著折舊,不紅沖,每年交車船稅,請問,如果四年后都折舊完了,然后第五年注銷公司時候。 會有什么麻煩么?折舊完賬面固定資產(chǎn)應(yīng)該就是0對吧?賬面不用處理什么, 2至于過戶,也沒東西,我私下也不用過戶,反正公司也注銷了,是不是不用管什么了? 三輪車一共才18000,公司年銷售也就三四十萬小公司。 我就是問不管他,注銷完,會不會有啥麻煩?還在公司下面,但是公司注銷了。 還是說,不過戶注銷不了? 3問題是沒車,沒法過戶,在說過戶到誰手里都得交車船稅吧?對吧?
老師好,請問下我們公司銷售了自己的固定資產(chǎn)1輛車,之前是二手車市場把增值稅發(fā)票了并且不曉得是哪個交稅了的,然后我就問了稅務(wù)局老師,他說我們這個車的話我們可以申報未開票收入,然后我也申報了,但是賬上呢我做的是固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在稅務(wù)申報本年累計銷售金額就大于我賬上的金額,請問下現(xiàn)在是要怎么調(diào)賬才能保持稅務(wù)申報金額和賬上金額一致呢?
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
是不是沒有到時間,這個一年一繳納。
你是說過戶的時候嗎?
你好,對的,是的,是這么做的。
?過戶是交外面辦的, 我問老板,他說當時沒有這個。
交保險了嗎?保險發(fā)票里面有備注你看一下。
是貨車,車掛,問了之前的公司,他們是今年2月買的車船稅
那你得明年2月份兒才繳納。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快