月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 上月留底的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
有留底稅額,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?銷項(xiàng)稅額90 進(jìn)項(xiàng)100月末怎么計(jì)提跟結(jié)轉(zhuǎn)呀?
你好,老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期有留底,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平呀,增值稅怎么計(jì)提呀
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老師,您好,年底有期末留底的,增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
我是銷大于進(jìn)項(xiàng),上期有留底,怎么做平呀
你好!可以參考下圖處理
上期留底用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目嗎,想我這么做對嗎,我應(yīng)該是10月份進(jìn)比銷大,形成留底稅額了,這么做可以嗎
分別把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沖掉,不平的從留底稅額,上個(gè)月應(yīng)該少做一筆分錄,我給補(bǔ)上把留底沖平,這么做可以嗎
你好!可以的,分別把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都沖掉,不平的從留底稅額,上個(gè)月應(yīng)該少做一筆分錄,我給補(bǔ)上把留底沖平,這么做可以嗎