你好,把這個(gè)暫估的會計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以
公司預(yù)付了兩個(gè)月的房租未收到票,可以在這個(gè)月暫估這兩個(gè)月的費(fèi)用嗎?付款時(shí)分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后再做個(gè)分錄:借管理費(fèi)用-暫估款 貸:預(yù)付賬款這樣可以嗎
老師 我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 然后這個(gè)月收到發(fā)票我要怎么賬務(wù)處理好點(diǎn)呢
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬,在23.5.31前沒有回來發(fā)票,在7月份回來發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
老師,我之前10月份報(bào)季報(bào),暫估了費(fèi)用,是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估,然后現(xiàn)在收到了一些普票,是用別的公司付錢,然后開了普票給暫估費(fèi)用的這個(gè)公司,這要怎么做分錄啊
老師,23年暫估了費(fèi)用,是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估,然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了,也收到了發(fā)票,這要怎么做分錄啊
老師,系統(tǒng)和財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因?yàn)?3年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計(jì)提了,但是在財(cái)務(wù)報(bào)表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個(gè)股東占資30%是600萬,實(shí)繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個(gè)股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財(cái)務(wù)報(bào)表之類的嗎
老師好 我想請問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應(yīng)該怎么操作呢
請問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個(gè)體戶外帳,老板用個(gè)人卡付的工資,我借應(yīng)付職工薪酬,貸其它應(yīng)付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應(yīng)發(fā)工資10萬,公司承擔(dān)社保8000,個(gè)人承擔(dān)社保4000,實(shí)發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設(shè)備,分期付款的時(shí)候,怎么做分錄???
2018 2019年的報(bào)關(guān)單系統(tǒng)導(dǎo)不出來,可以去哪里才能導(dǎo)出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會計(jì)分錄如何做
老師,項(xiàng)目,原煤*煤可以嗎?到時(shí)候銷項(xiàng)開精煤
老師,就是先做借應(yīng)付賬款暫估,貸管理費(fèi)用暫估,然后收到普票借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款嗎
對的,沒錯的,就是這么做的
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!