你好,如果是公司類(lèi)型的,有利潤(rùn)就需要繳納企業(yè)所得稅的??
老師,你好,我現(xiàn)在計(jì)提最后一個(gè)月的折舊,根據(jù)6月份數(shù)據(jù)算出本月可以計(jì)提折舊420.26就可以算平這個(gè)物品折舊額是正確的,之前每月按420.34元計(jì)提折舊,excel表格里面本來(lái)就有四舍五入的差額問(wèn)題,現(xiàn)在計(jì)算出所有物品累計(jì)折舊額表格中少了2分錢(qián),但是賬上又多出2分錢(qián),那我這兩分錢(qián)調(diào)整到以前年度權(quán)益里面可以嗎?借以前年度損益調(diào)整 -0.02 貸:累計(jì)折舊-0.02,還有表格中需要調(diào)整到一致嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到500塊錢(qián),是收入,但是對(duì)方不要發(fā)票,怎么辦?
老師,稅務(wù)打電話說(shuō)印花稅和房產(chǎn)從租稅計(jì)稅數(shù)據(jù)不一致,要調(diào)整,怎么調(diào)報(bào)表
你好 工資6000,每月需繳納個(gè)稅多少?
老師,上午好啊,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月把一張大額進(jìn)項(xiàng)用掉了但是我看沒(méi)有科目能消,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)一下,管理部門(mén)人員郵件給其他地方辦事處房產(chǎn)勘察資料,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用,按道理管理人員的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用的,但是勘察事件又應(yīng)該屬于營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)吧,怎么看這個(gè)歸類(lèi)呢
我在杭州,公積金上限12%;下限5%*2490最低工資基數(shù)=124.5,這個(gè)是不是個(gè)人124.5+企業(yè)124.5=290元;現(xiàn)在有個(gè)股東想公司+個(gè)人都自己承擔(dān)=交到6000元;要問(wèn)工資要做到多少?是不是2.5萬(wàn)應(yīng)發(fā)工資?。?/p>
老師你好麻煩您我們的財(cái)務(wù)報(bào)表,您幫我看下現(xiàn)金流量表,我們?nèi)ャy行貸款,銀行說(shuō)利潤(rùn)表管理費(fèi)用沒(méi)體現(xiàn),正常財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表那個(gè)欄次呢?
老師,我們公司投資了一個(gè)店面,合同規(guī)定是店面的水電和房租由我們支付,這個(gè)怎么入帳。還有每個(gè)月要上交管理費(fèi)如何 入帳
老師,我們公司是開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的,是老項(xiàng)目了,2013年開(kāi)發(fā)的,有一客戶(hù)在2015交了首付,按揭2019年下來(lái)尾款,我們?cè)?015.8月已經(jīng)開(kāi)了首付的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)發(fā)票是價(jià)稅不分離的,現(xiàn)在客戶(hù)要求開(kāi)尾款,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的是多少稅率的,公司是一般納稅人,按2016年前的是簡(jiǎn)易計(jì)稅
增值稅呢
你好,增值稅方面是小規(guī)模納稅人??
對(duì)的,小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人月度收入低于10萬(wàn),季度低于30萬(wàn)免征增值稅 超過(guò)了目前是按1%繳納增值稅
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?