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老師好!公司有筆外包業(yè)務,對方一次性打款給我們公司25萬,我們公司開票給對方,這筆25萬款包括增值稅及附加稅,咨詢老師增值稅及附加稅合計多少稅率?這筆25萬要不要包含企業(yè)所得稅?

2023-12-22 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-22 14:50

你開票給對方這個只是包括增值稅的,你一次性開給對方25萬

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快賬用戶7789 追問 2023-12-22 14:52

附加稅及所得稅要我們公司承擔嗎

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快賬用戶7789 追問 2023-12-22 14:52

這25萬我們是半年一付

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齊紅老師 解答 2023-12-22 14:53

同學,你給對方開這25萬,就是包含增值稅的含稅價

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你開票給對方這個只是包括增值稅的,你一次性開給對方25萬
2023-12-22
同學您好,您這是要虛開發(fā)票的是嗎,不建議您這樣做的,虛開風險很大的。
2020-08-30
對的,沒錯的,這些是需要收取的。
2024-05-24
你好;? ? 你這部分是你的收入的話; 你就做 ; 借預收賬款貸 以前年度損益調整 ; 應交稅費-應交增值稅 ; 借 以前年度損益調整貸利潤分配- 未分配利潤? ?
2023-01-09
同學你好,增值稅=50*13%/(1%2B13%)-25*增值稅率/(1%2B增值稅率)-2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率),企業(yè)所得稅=(50/(1%2B13%)-25/(1%2B增值稅率)-2.5/(1%2B增值稅率)-(50*13%/(1%2B13%)-25*增值稅率/(1%2B增值稅率)-2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率))*12%)*企業(yè)所得稅率。成本=25*增值稅率/(1%2B增值稅率)%2B2.5*增值稅率/(1%2B增值稅率)。茶葉購買的稅率應該是13%。
2024-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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