你好那正確的應(yīng)該是這個(gè)是什么?
老師你好,請(qǐng)問在2020年12月銀行結(jié)息分錄(借:銀行存款98 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -98)實(shí)際金額為69.98。已經(jīng)年度結(jié)賬,2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額對(duì)不上,請(qǐng)問怎么更正呢?
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 1(沒做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬,我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
今年3月做的匯算清繳,當(dāng)月收到退稅,憑證做到 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 ,并結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤, 于4月做的一季度季報(bào) 財(cái)報(bào), 在5月發(fā)現(xiàn)應(yīng)該把退稅 借:銀行存款,貸:利潤分配 , 是否可以直接紅沖后更正,改正為: 借:-銀行存款 貸:-營業(yè)外收入 借:-營業(yè)外收入 貸:-本年利潤 借:銀行存款 貸:利潤分配 用不用去改一季度季報(bào)和財(cái)報(bào) ? 去年年報(bào)是否需要更正 還有今年期初數(shù)
上季度9月份時(shí),利息分錄做錯(cuò)了,借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,本年利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
是支付利息還是收到利息呢?
收到利息老師
存款不利息這樣可以的? 是軟件 沒取到貸方數(shù)是不是?
不懂你的意思,收到利息,本來是借銀行,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,但我9月份收到利息做的分錄是借銀行藍(lán)字,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用藍(lán)字,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借本年利潤,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,所以請(qǐng)問怎么更正
前面錯(cuò)誤的紅沖再做上這個(gè)分錄 借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。