你好,把以前這一段時(shí)間掃折舊的補(bǔ)上。 借以前年度損益調(diào)整等待累計(jì)折舊。

老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,我們1月份入賬了一筆管理費(fèi)用-危廢裝置,但這筆應(yīng)該入固定資產(chǎn),我本月調(diào)整了這筆費(fèi)用到固定資產(chǎn),那折舊需要從2月份補(bǔ)提還是按照7月入賬時(shí)間下月提折舊
老師,在去年有一個(gè)固定資產(chǎn),賬上入到辦公費(fèi)用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個(gè)現(xiàn)在要怎么操作
老師我公司近半年購(gòu)入批量的桌椅,當(dāng)時(shí)作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個(gè)月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師好,在做匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進(jìn)入賬檢查,是因?yàn)?2月份做賬時(shí)計(jì)提折舊科目選擇錯(cuò)誤造,明明是計(jì)提折舊時(shí)應(yīng)該是;借--管理費(fèi)用計(jì)提折舊15000 貸:累計(jì)折舊---15000元;可當(dāng)時(shí)軟件選擇科目時(shí),做成借:管理費(fèi)用折舊費(fèi)15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當(dāng)年固定資產(chǎn)減少15000元,累計(jì) 折舊少計(jì)15000元。象這種錯(cuò)誤在匯算清繳時(shí)要不要處理呀。感覺無(wú)從下手
23年的發(fā)票本來(lái)是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問(wèn)一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請(qǐng)問(wèn)陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機(jī)器設(shè)備移機(jī)安轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)用3000元,怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個(gè)體戶怎么注銷?平時(shí)申報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實(shí)際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個(gè)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,出口的進(jìn)項(xiàng)票,在出口后才開進(jìn)來(lái),可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個(gè)問(wèn)題

