你好對的 需要填寫的
國外客戶打款到一達(dá)通(只是我司的部分貨款),出貨時國外客戶要求我司的產(chǎn)品(展示架)和另外一家公司產(chǎn)品(包包),組合到一起出口,出口報關(guān)不能用兩家公司名字一起出口,現(xiàn)為了能讓貨物出口到國外,用了(包包)公司的名字出口。 問題1:包包公司讓我展示架公司開專用13%發(fā)票給到包包,請問這樣操作是否合法,財務(wù)上如何做分錄。 問題2:包包公司是自主退稅,展示架公司是通過一達(dá)通代理退稅的,包包公司說他退稅后,會把屬于展示架13%的稅退還給展示架公司。財務(wù)上如何做分錄。 3、國外客戶是打款到一達(dá)通的,展示架公司雖然開票給包包公司,但是包包只會付展示架公司的退稅款,賬務(wù)上:借:應(yīng)收賬款-一達(dá)通 貸:應(yīng)收賬款-包包公司 這樣做分錄是正確的嗎。 老師,我問題有點(diǎn)多,辛苦您幫我解答一下,謝謝!
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
小規(guī)模企業(yè) 做出口倉儲服務(wù)或者外包服務(wù)費(fèi)比較多, 9月份法人拿了一張貨物專票過來 說要以賣給員工的形式入賬 目前款以個人名義轉(zhuǎn)給公司 已收到 我想咨詢以下問題 1、我本月要認(rèn)證抵扣那張發(fā)票嗎? 2、我申報增值稅的時候 是直接用來抵扣銷售出去的銷項(xiàng)稅額嗎 (平價出去的)
公司是做出口貿(mào)易的 有貨物出口 和外包服務(wù) 外包服務(wù)主要服務(wù)于國外客戶 我想確認(rèn)一下 我申報增值稅的時候 紅色的那個位置 需要填報嗎
公司是小規(guī)模納稅人 為國外客戶(香港公司)提供外包服務(wù) 我想咨詢一下 我申報增值稅的時候 這兩個我填報哪個呢
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時候就選不抵扣勾選?
老師麻煩問一下,對方開了一張發(fā)票,明細(xì)應(yīng)該是40桶,開成20桶了,需要整張發(fā)票作廢重新開對嗎
公司股東變更:原來的兩人持股92%、8%變更為四人持股51%、31%、9%、9%;原股東92%變更為51%,8%的股東退出,應(yīng)該怎樣操作
小規(guī)模補(bǔ)繳以前的,個人所得稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、滯納金會計分錄
某制造企業(yè)2024年預(yù)計銷售收入為2000萬元
老師 我出口公司首退是5月申請的 到現(xiàn)在都還沒退,也沒來實(shí)地查驗(yàn),是什么情況?
收到銀承直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商怎么分錄呢
公司1月份購入轎車,2月份計提折舊,5月份收到購置稅的發(fā)票,購置稅部分的折舊怎么計提呀?
老師,出口發(fā)票上的客戶名稱是裝箱單上的名稱還是付款時的名稱?
那下面需要選擇對應(yīng)的免稅政策填報嗎
你在第九行里面填寫就可以的,其他的不要填寫。
就是出口免稅那里是填 貨物和外包服務(wù)的合計數(shù)嗎
是的,對的,是這么做的。