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老師,晚上好!請問充值會員卡分錄咋做?還有中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄咋做?謝謝

2023-12-13 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-13 20:00

同學您好,充值會員卡分錄: 借:銀行存款/現金 貸:預收賬款 中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄: 借:銷售費用/管理費用/營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(如果是一般納稅人,需要計算銷項稅;如果是小規(guī)模納稅人,不需要計算銷項稅

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快賬用戶7187 追問 2023-12-13 20:01

小規(guī)模納稅人,直接管理費用-業(yè)務招待費就行吧

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:04

同學您好,學員您好,是的,對的

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快賬用戶7187 追問 2023-12-13 20:04

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-13 20:06

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)

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同學您好,充值會員卡分錄: 借:銀行存款/現金 貸:預收賬款 中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄: 借:銷售費用/管理費用/營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅(如果是一般納稅人,需要計算銷項稅;如果是小規(guī)模納稅人,不需要計算銷項稅
2023-12-13
你好,中秋節(jié)采購月餅給員工發(fā)放 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款等科目 附件:發(fā)票,發(fā)放單據(員工簽名)
2023-12-09
您好,都是按折扣銷售處理,相當于整體打折
2021-07-04
你好 借銷售費用招待費 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-10-12
你不管什么亂七八糟的。你們收到的錢就做收入,支付給石化公司的就做成本
2022-06-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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