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老師,請問我的增值稅申報表上期末未交稅額為負(fù)數(shù),我想把這個用來抵扣增值稅我應(yīng)該怎樣操作。

2023-12-13 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 14:11

這個是自動抵減的

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這個是自動抵減的
2023-12-13
你好 不是這樣來轉(zhuǎn)的。 留抵進項稅就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就行了。 以后抵減。 不需要你再轉(zhuǎn)了
2021-03-01
你好,可以,是可以的。
2020-04-09
你好!你把這個表整個截圖來看下
2023-07-28
你好,這個-800屬于留抵稅了,可以留在以后期間抵扣。比例24年1月銷項1000,進項100,應(yīng)增值增值稅900,這時在納稅申報時,申報表中會顯示出本月應(yīng)交900,已交800,實際補繳100.
2024-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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