你好!你要看下,是哪個數(shù)據(jù)弄錯了。估計是上面繳納的部分填錯了。
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
申報表中“期末留抵稅額”與賬上“應交增值稅進項稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費的發(fā)票,申報表加上了這個金額,但是賬上應交增值稅進項稅額并沒有顯示(因為是普票),這種應該怎么處理?
請問2021年8月合并報表后增值稅申報表附表五9行10行上期結存可用于抵扣的留底退稅顯示負數(shù)這金額怎么來的,我們沒有要交附加稅
你好一般納稅人主表第25行數(shù)據(jù)為負數(shù),我們沒有留抵稅額也沒有預交稅款,這個是怎么回事?要怎么調表啊,公司前期有增值稅未交向稅務局申請分期繳納?要填那個表才可以把數(shù)據(jù)調平啊
老師,我們公司上個月開始增值稅申報表主表上32行期末未交稅額為負數(shù),可我們單位并沒有留底稅額,這種情況該怎么處理
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調,找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設計公司派人去現(xiàn)場指導對方施工,這種應該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)