你好!你把這個表整個截圖來看下

老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務(wù)局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負(fù)數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師,我們公司上個月開始增值稅申報表主表上32行期末未交稅額為負(fù)數(shù),可我們單位并沒有留底稅額,這種情況該怎么處理
老師,我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負(fù)數(shù)了,但實(shí)際我們沒有留抵稅額,這是哪里有問題了
老師,我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個280是稅盤服務(wù)費(fèi),但是我不知道問題出在哪里了
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計算
增值稅報稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺,這些人員和靈活用工平臺簽訂合同,由靈活用工平臺申報個稅,每月公司和靈活用工平臺結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、(車間不會有半成品) 老師請問您看對嗎?有意見給到我嗎?


老師,截圖我怎么發(fā)你,聊天界面截圖發(fā)不了
你好!可以直接截圖發(fā)來。
老師,你看一下
你好!你應(yīng)該是第30行寫錯了。你看25行才8萬多,你30行寫9萬多
這上面的數(shù)據(jù)我都沒動過,都是系統(tǒng)自動跳出來的
你好!這個30行是可以自己填的
下面那部分我都不動的
你好!這個30行是可以自己填的
好的老師,我在看一下,謝謝
你好!不用客氣的了