你好!你把這個表整個截圖來看下
老師 我們公司8月份多交了稅款,稅務局給我們辦理了退稅,但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款(多繳為負數(shù))正好是我們辦理退稅的金額,這樣顯示正確不?
老師,我們公司上個月開始增值稅申報表主表上32行期末未交稅額為負數(shù),可我們單位并沒有留底稅額,這種情況該怎么處理
老師,我們單位增值稅申報表主表32行期末未交稅額從上個月開始為負數(shù)了,但實際我們沒有留抵稅額,這是哪里有問題了
老師,我增值稅申報表上的期末留抵稅額和余額表上的未交增值稅一直差了280,這個280是稅盤服務費,但是我不知道問題出在哪里了
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填
請問老師,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應該怎么入帳
新手小白在公司做內帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)模或者一般納稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預收一年租金12萬,要去稅務局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
老師,截圖我怎么發(fā)你,聊天界面截圖發(fā)不了
你好!可以直接截圖發(fā)來。
老師,你看一下
你好!你應該是第30行寫錯了。你看25行才8萬多,你30行寫9萬多
這上面的數(shù)據(jù)我都沒動過,都是系統(tǒng)自動跳出來的
你好!這個30行是可以自己填的
下面那部分我都不動的
你好!這個30行是可以自己填的
好的老師,我在看一下,謝謝
你好!不用客氣的了