借銀行房款、銷售費(fèi)用,貸預(yù)收賬款。
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,收到學(xué)費(fèi)可以做預(yù)收款分?jǐn)偟矫吭麓_認(rèn)營業(yè)收入,那怎么確認(rèn)每月的稅金和結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢? 1借:銀存存款 貸:預(yù)收賬款 2借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 3借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:?
請問我是租賃公司,別人租我的有性動產(chǎn)一年。從4月到明年3月。我開了增值稅發(fā)票。請問一下收入我怎么分期確認(rèn)。是先做預(yù)收賬款,然后每個月確認(rèn)收入沖減預(yù)收賬款。再每個月折舊計入成本。
老師好,出口確認(rèn)收入和預(yù)收賬款有差額應(yīng)該怎么做會計分錄?是在確認(rèn)收入時調(diào)整還是在月末調(diào)整
我賬上預(yù)收賬款余額101萬,但是手上有103萬需要開票,待確認(rèn)的收入。差額2萬,這個錢是之前收到過的,不會計入應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款?現(xiàn)在想把所有代開票的收入,沖銷預(yù)收賬款??墒穷A(yù)收賬款不夠沖銷的,怎么寫分錄
收到款做預(yù)收賬款1,確認(rèn)收入沖預(yù)收賬款2,1和2形成一個差額走折扣,請問折扣怎么做分錄
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?