學員朋友您好,如果是普通發(fā)票一般是含稅金額40/1.03*0.01
小規(guī)模納稅人本季開票40萬,增值稅是免30萬交10萬,還是交40萬呢
我是小規(guī)模納稅人,季度開了40萬不含稅銷售額,現(xiàn)在小規(guī)模的稅率是1%,我是需要交4000-3000(30萬免稅)=1000的增值稅稅嗎
老師,我想問一下,小規(guī)模納稅人,上個季度開了40多萬發(fā)票,是按照40多萬的1%繳納增值稅還是,40-30=10萬的1%繳納增值稅的款項呀
老師小規(guī)模納稅人銷售額是40萬,那我交增值稅就是40萬乘1%唄
知道公斤重量多少怎么知道多少一市斤的
怎么解決新高一學雜費繳費中的暫無反回信息
公司準備注銷,賬上還有200萬的應收賬款不想收回來了,該如何處理掉?
老師,私轉公收貨款,發(fā)票開給個人還是公司?有什么風險?
老師:電子稅務局里怎么查詢2020年已勾選抵扣的增值稅進項專票?
老師,您好,我們勞務公司接到一個勞務清包的活,活在國外,這個月對方要求我們開具了一張形式發(fā)票,對方由國內的公司將款打入勞務公司對公戶,對于勞務公司來說,需要開具正規(guī)的發(fā)票嗎?發(fā)票是開具免稅的還是3%的?疑惑點,境外的純勞務,款如果是境內的公司打過來,增值稅這一塊應該如何計算,需要在稅務局備案嗎?而且這個活是從去年11月份開始干的,這大半年時間,對方是已發(fā)放農民工工資的形式支付勞務費的,公司實際沒有收到錢,從這個月開始,對方每個月要求開具形式發(fā)票,給勞務公司打款,報稅要如何處理
老師,我公司分紅給別的公司,怎么做賬
老師,上個月有張發(fā)票當內銷進項勾選了,其實是出口退稅的,這個現(xiàn)在還有辦法嗎
請問,22-24年有福利費和招待費需要納稅調增,請問是直接在電子稅局進行更正申報,還是要去稅務大廳填表申報
老師您好,您那邊有沒有關于房屋 個人租給公司和公司租給公司,雙方需要交那些稅的資料?