你好,季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,就需要按全部收入計(jì)算納稅,而不是針對(duì)超過(guò)的部分才納稅 所以增值稅=40萬(wàn)*1%=4000,而不是1000
我是小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)了40萬(wàn)不含稅銷售額,現(xiàn)在小規(guī)模的稅率是1%,我是需要交4000-3000(30萬(wàn)免稅)=1000的增值稅稅嗎
小規(guī)模季度銷售額不超30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是不含稅的金額嗎
小規(guī)模納稅人季度銷售40萬(wàn),報(bào)稅是40萬(wàn)都要征稅呢,還是30萬(wàn)免稅,10萬(wàn)需要交稅?
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,是不含稅銷售額?
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬(wàn),是超過(guò)30萬(wàn)的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開(kāi)增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬(wàn)免稅政策?專票銷售額不計(jì)入季度銷售額30萬(wàn)免稅范圍內(nèi)吧?
行為人抗辯和安全港規(guī)則是啥意思
建筑公司費(fèi)用報(bào)銷單子明細(xì)很多,還都沒(méi)發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,這個(gè)有買菜做飯,有去飯店吃,有買配件,還有很多別的雜費(fèi),寫會(huì)計(jì)憑證時(shí)候怎么分類,分幾個(gè)大類比較好
1人有限公司,申報(bào)了1個(gè)人的工資,不繳納社??梢詥??公司很小
珠寶玉石里面含的是哪幾項(xiàng)?難道珍珠不屬于珍珠寶玉石一類的嗎?
工地上的人工費(fèi) 怎樣的發(fā)票可以抵成本,工地上只產(chǎn)生人工費(fèi),
可以解釋下這個(gè)導(dǎo)圖么
減少搭便車是啥意思,解釋下吧
老師,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)下一般納稅人租賃付款額是用含稅的還是不含稅的,后期支付租金也沒(méi)使用含稅的還是不含稅的
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,已經(jīng)繳納的個(gè)人所得稅,可以通過(guò)專項(xiàng)附加退稅嗎?
老師,您好。新收入準(zhǔn)則下,建造合同工程竣工結(jié)算以后,是不是有一筆“借:合同履約成本—工程施工—成本結(jié)轉(zhuǎn),貸:合同履約成本—工程施工—?dú)w集”?最后這一筆分錄,有必要嗎?之前“合同履約成本—工程施工”不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)給了“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”了嗎?最后這一筆,應(yīng)該怎么理解,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝啦!
對(duì)了,如果我有稅務(wù)代開(kāi)的專票20萬(wàn),自己開(kāi)的普票20萬(wàn),稅率都是1%,是怎么交稅,這樣也超過(guò)30萬(wàn)了
你好,這樣增值稅總的也是4000,代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了2000的增值稅,自己申報(bào)的時(shí)候,需要補(bǔ)交2000的增值稅
這個(gè)也算超過(guò)了30萬(wàn)的免稅銷售額呀,
你好,是的。稅務(wù)代開(kāi)的專票20萬(wàn),自己開(kāi)的普票20萬(wàn),這樣收入已經(jīng)40萬(wàn)了。