按照40萬(wàn)全額繳納增值稅。
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,季度普票收入40萬(wàn),需要開(kāi)具10萬(wàn)專票,專票需要繳納3%增值稅,那么本季度是不是只是繳納專票部分的稅,普票40萬(wàn)是不需要繳納增值稅的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度收入超過(guò)40萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)還適用30萬(wàn)增值稅免稅,10萬(wàn)按照1%征收增值稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度收入超過(guò)30萬(wàn),是超過(guò)的部分按照1%繳納增值稅呢?還是全部按照1%繳納增值稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了40多萬(wàn)發(fā)票,是按照40多萬(wàn)的1%繳納增值稅還是,40-30=10萬(wàn)的1%繳納增值稅的款項(xiàng)呀
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)40萬(wàn)普票,這個(gè)40萬(wàn)的增值稅應(yīng)該全額繳納吧,還是超出30萬(wàn)的部分繳納
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會(huì)怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈(zèng)免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開(kāi)發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會(huì)計(jì)分錄
對(duì)付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
報(bào)銷差旅費(fèi)和收到員工借款放現(xiàn)金流量表哪一欄
哦哦,好的,我還想問(wèn)一下,針對(duì)小規(guī)模的企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策么?
沒(méi)有針對(duì)小規(guī)模所得稅交會(huì)政策,如果咱是小微企業(yè),所得稅就按5%來(lái)繳納。
哦哦,好的,明白了,謝謝老師
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