您好,可以跨年使用,會(huì)影響增量 增量留抵稅額,除與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額外,如果納稅人獲得一次性存量留抵退稅后,以后期間新增加的留抵稅額,就是增量留抵稅額。

增值稅有留底稅額申請(qǐng)退稅后,可以使用加計(jì)遞減稅額嗎?
請(qǐng)問可以把今年的發(fā)票留到明年再抵扣使用嗎?因?yàn)槲医衲暝鲋刀惲舻滋?/p>
請(qǐng)問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
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高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿足
請(qǐng)問老師,這個(gè)題的E選項(xiàng):對(duì)罰款不符不用先交罰款再?gòu)?fù)議,對(duì)罰款加處罰款不符要先交加處罰款才能復(fù)議,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表附表一怎么填,單位季度銷售收入超過30萬了,都是無票收入,3%減免至1%繳納增值稅稅額的,填應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算和稅行為 (3%征收率) 計(jì)稅銷售額計(jì)算應(yīng)該怎么填。假如無票銷售收入是100萬元
老師,請(qǐng)問預(yù)收賬款,開票時(shí)間有限制嗎?
老師,我們是建筑公司,掛靠公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,是甲供材的勞務(wù)分包,有少量輔材。我想問一下關(guān)于勞務(wù)這塊,是都允許勞務(wù)專業(yè)分包,收取勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,你好,現(xiàn)在電商平臺(tái)都是怎么做賬呀
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購(gòu)買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎


您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~