不光是投資設(shè)備,材料購(gòu)進(jìn)的也可以哈
老師你好請(qǐng)問(wèn),增值稅增量留抵稅額退還。如果是20年新成立的企業(yè),他的增量和什么時(shí)候的基數(shù)比
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說(shuō)原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說(shuō)原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說(shuō)原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,去年按60%退過(guò)增量留抵稅了,現(xiàn)在稅局又通知可以再退增量留抵稅,第二次退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是從上次退稅后的時(shí)間起算,還是從19年4月起算呀?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
請(qǐng)問(wèn)老師,有相關(guān)的文件號(hào)嗎?
請(qǐng)慢慢看他的政策解讀哈https://www.shui5.cn/article/aa/139303.html