原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵。
老師你好請問,增值稅增量留抵稅額退還。如果是20年新成立的企業(yè),他的增量和什么時候的基數(shù)比
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進的設備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進的設備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購進的設備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請問老師,去年按60%退過增量留抵稅了,現(xiàn)在稅局又通知可以再退增量留抵稅,第二次退稅的進項構成比例是從上次退稅后的時間起算,還是從19年4月起算呀?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
我在小穎言稅留抵退稅政策解讀時,他明確指出增量留抵是指2019年以后企業(yè)新購進的設備或者投資形成的增值稅,所以這點有疑惑
請問老師,有相關增量留抵稅額的解釋文件號嗎
現(xiàn)在沒有這個限制了,只要是留抵,都可以
請問老師有原先有這個限制時的文件號嗎?我對比下
抱歉,沒有留存這個政策文件。