同學(xué),這個實際費用是到2024.2月的嗎
想問一下上個月申報了未開票收入,這個月補開了增值稅專用發(fā)票,但是發(fā)票備注沒寫補開上月份發(fā)票可以嗎?有影響嗎?
老師,你好,請問下車輛保險交強險沒有發(fā)票怎么入賬,在保險發(fā)票備注欄寫了,這樣可以直接做費用嗎,
老師,請問一下。這個發(fā)票可以可以跨年入賬的嗎,比如說去年12月份的發(fā)票,可以做到今年一月份
老師,請問一下下面這張發(fā)票備注欄這樣寫可以嗎?跨年了,寫到24年2月份,會影響入賬嗎?
老師 您好 想問一下,公司是在23年5月份成立,一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有建立賬套,小規(guī)模,到24年 1月份生成一般納稅人,開了專票發(fā)票一張20萬,沒有進項稅來抵扣稅,在1月份申報稅要上增值稅2萬3,想在2月份紅沖這張發(fā)票,申請退稅款2萬3回來,這樣會有什么風(fēng)險嗎?后面就跟著注銷公司了 這樣會有什么風(fēng)險嗎?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實名認證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺掃碼登進去嗎?還是進北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺。
老師,這個怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項稅0.41萬 然后確認業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會計學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個體戶核定的一個季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報,但是更正不了,那里16,17欄稅是0點不動怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計入銷售費用具體什么費
加計抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點迷糊,發(fā)票開錯了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進項稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 同時電子稅務(wù)局附表二20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
如果實際費用是到24年2月就沒有問題嗎。需要怎么做賬務(wù)處理呢?
賬務(wù)上,這個費用 你只能計提到2023.12
那這個發(fā)票是到24.2,這個票要怎么處理呢?
實際費用應(yīng)該是到24.2月。過后就不包客房了
那多出來的兩個費用放在2024年
意思是可以把這張發(fā)票金額拆分23年跟24年入賬,是這個意思嗎?。?
對的,費用跨年要分開
明白了,謝謝老師
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快