你好,這個(gè)你去大廳申報(bào)
您好老師,有個(gè)個(gè)體戶,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候,1不知道自己應(yīng)該繳納多少經(jīng)營(yíng)所得稅,2每個(gè)月開(kāi)多少發(fā)票是不用繳納任何稅種,求解謝謝老師,正常來(lái)說(shuō)比如說(shuō)管戶定月8萬(wàn)不用繳納任何稅種,如果超了比如是10萬(wàn),那么繳納多少經(jīng)營(yíng)所得呢?在哪個(gè)報(bào)表里面可以看出來(lái)月開(kāi)票額度,應(yīng)稅額是不是?
老師想請(qǐng)問(wèn)一下,四季度我開(kāi)了一張紅沖去年的發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅率1%,紅沖發(fā)票銷(xiāo)售收入是負(fù)數(shù)39603.94,稅率是負(fù)數(shù)396.04,價(jià)稅合計(jì)4萬(wàn),又開(kāi)具正常發(fā)票,因?yàn)榻衲暌咔樾∫?guī)模納稅人免稅,我開(kāi)的銷(xiāo)售收入85000,稅率是0。那么這個(gè)季度,實(shí)際開(kāi)票是銷(xiāo)售收入45396.04,稅額負(fù)數(shù)396.040。想請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度怎么填增值稅申報(bào)表,填寫(xiě)第9第10欄45396.04,填寫(xiě)17.18欄負(fù)數(shù)396.04嗎,這個(gè)396.04去年因?yàn)榧径炔粷M30萬(wàn)當(dāng)時(shí)也是免繳納的?那這個(gè)負(fù)數(shù)我要放哪里呢,應(yīng)納稅額是不是該是0,不應(yīng)該退給我這個(gè)396.04,
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫(xiě)在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理???
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來(lái)就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬(wàn)的意思,可是一季度實(shí)際開(kāi)票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開(kāi)票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,我公司是貿(mào)易類出口退稅企業(yè),去年12月開(kāi)了出口發(fā)票。但今年發(fā)現(xiàn)其中有一個(gè)商品金額10萬(wàn)退稅率為0,應(yīng)按內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)具發(fā)票,可我當(dāng)時(shí)開(kāi)的是0稅率發(fā)票,現(xiàn)在要回去更正申報(bào)表的話,免稅金額那里怎么填呢,扣除掉這10萬(wàn)嗎,內(nèi)銷(xiāo)這10萬(wàn)按不開(kāi)票申報(bào)?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說(shuō)法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級(jí)累計(jì)扣稅法嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票20萬(wàn)普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來(lái)后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開(kāi)租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣(mài)出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開(kāi)進(jìn)來(lái)抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開(kāi)票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬(wàn),如果超30萬(wàn)是怎么算稅
我們公司做線上問(wèn)診,但是問(wèn)診的收入要給85%給醫(yī)生,這筆錢(qián)要怎么給
你好老師,我想問(wèn)一下我們是一般納稅人酒店,有旅行社在我們這吃飯掛賬,我們系統(tǒng)里,賬里掛了這個(gè)旅行社名稱了,他們現(xiàn)在讓另外一個(gè)公司給我們對(duì)公打款,還讓我們給這家公司開(kāi)票,抵他們的掛賬,我們不敢把錢(qián)退回去,怕退回去就再要不下賬,有什么辦法可以讓這家毫無(wú)瓜葛的公司打款符合稅法要求?
老師,這個(gè)月新增員工一名,工資2萬(wàn),獎(jiǎng)金3.6萬(wàn)。做兩個(gè)工資表還是把獎(jiǎng)金加入工資表做一張表
老師你好,有一家個(gè)體工商戶幫我公司開(kāi)了票,個(gè)體工商戶嗯,我的賬號(hào)是他個(gè)人的,轉(zhuǎn)不過(guò)去錢(qián),怎么辦?
一般納稅人增值稅抵扣是不是把賬上的進(jìn)項(xiàng)打印發(fā)來(lái),對(duì)著勾選?
意思更正不了
你好,是的,電子稅務(wù)局核定的填不了