你好 對(duì)于餐飲行業(yè)充1000送100的優(yōu)惠活動(dòng),可以按照以下步驟進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1.當(dāng)客戶充值1000元時(shí),可以開具預(yù)售卡形式的發(fā)票,但此時(shí)的發(fā)票金額應(yīng)該是1000元,而不是1100元。會(huì)計(jì)分錄可以借記“銀行存款”1000元,“銷售費(fèi)用-贈(zèng)送”100元,貸記“預(yù)收賬款”1100元。 2.當(dāng)客戶消費(fèi)時(shí),如果消費(fèi)金額為100元,此時(shí)可以沖減預(yù)收賬款,并開具相應(yīng)的普票。會(huì)計(jì)分錄可以借記“預(yù)收賬款”100元,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”100元。同時(shí),根據(jù)客戶的需要開具相應(yīng)的發(fā)票。 因此,在客戶充值時(shí),可以開具預(yù)售卡形式的發(fā)票;在客戶消費(fèi)時(shí),可以沖減預(yù)收賬款并開具相應(yīng)的普票。
超市買的充值購物卡中秋佳節(jié)送客戶的,發(fā)票開的品名是預(yù)付卡銷售,請(qǐng)問老師這個(gè)可以入管理費(fèi)用的招待費(fèi)用嗎?
老師。有個(gè)問題想咨詢你一下,之前在加油站充了油卡,開了預(yù)付卡充值款的發(fā)票,油站那邊說后面每次使用油卡就不能開發(fā)票了,我這邊用油卡消費(fèi)記錄入賬可以嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
請(qǐng)問老師,兩個(gè)問題,問題一:這是在一家餐廳充值給開的發(fā)票可以入賬嗎?是不是應(yīng)該消費(fèi)后再開發(fā)票才能入賬?問題二:這家餐飲店應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,應(yīng)該開稅率1%的發(fā)票,為什么有的開1%有的稅率是免稅?
老師,兩個(gè)問題,餐飲行業(yè)充1000送100的會(huì)計(jì)分錄,可以開預(yù)付卡銷售的發(fā)票嗎?等消費(fèi)了,可以再開普票嗎
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
這些老師
謝謝老師
是的,是的,這些老師
老師,想問一下,如果我們有折扣,但是沒有開票,餐飲行業(yè)可以直接按照實(shí)際收入做主營業(yè)務(wù)收入嗎,如果是招待或者免單,是不是可以只記錄成本
因?yàn)殚_票的時(shí)候就沒有開折扣票
有的收入都沒有開票
如果餐飲行業(yè)有折扣但沒有開票,可以將折扣額視同銷售,并繳納相應(yīng)的增值稅。然后,根據(jù)實(shí)際收入做主營業(yè)務(wù)收入。 對(duì)于招待或免單等情況,如果只記錄成本,不涉及收入,可以在會(huì)計(jì)分錄中借記“主營業(yè)務(wù)成本”,貸記相應(yīng)的科目。但是,如果涉及收入,就需要按照規(guī)定繳納相應(yīng)的稅費(fèi)。
涉及折扣,視同銷售的話,怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
就是,你說,涉及折扣,應(yīng)當(dāng)將折扣額視同銷售,應(yīng)該是借方收入,貸方銀存 折扣額視為銷售費(fèi)用嗎
不是這么理解的,我是說,將折扣額視同銷售,是可以的
比如1000,9折,我收款是900,我分錄,是銀行存款900,然后啥.100,貸方.主營業(yè)務(wù)收入1000這樣嗎
你這個(gè)折扣就放到銷售費(fèi)用的
好的,謝謝老師。
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