你好,你之前買打印機(jī)的時(shí)候如何入賬的?

老師,我們今年的負(fù)債200萬,但是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣。對方可以開費(fèi)用專票,我們先把賬掛起來,明年付,能算做今年的費(fèi)用嗎?也可以抵扣今年的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,2020年的專票已經(jīng)做賬了,但是沒有在2020年抵扣,可以在2021年抵扣嗎?
老師,有2張專票19年6月的,賬面19年做進(jìn)去了,但是進(jìn)項(xiàng)稅一直沒抵扣,請問本月抵扣掉可以嗎?
老師、請問,收到一張購買打印機(jī)的進(jìn)項(xiàng)票,還沒有抵扣,需要怎么樣入賬?
老師好,去年有幾張專票,做賬的時(shí)候沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有抵扣,今年想抵扣,該怎么處理?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個(gè)人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元,是吧?
老師,這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_,銷項(xiàng)借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄,就只寫一次借方,我有點(diǎn)不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊


沒入賬,老師
你好,如果現(xiàn)在入賬,標(biāo)準(zhǔn)做法是借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款等。
現(xiàn)在抵扣不會(huì)預(yù)警吧
你好,這個(gè)不會(huì)的了。不用擔(dān)心。