你好,這個在納稅調(diào)整明細表,扣除類,其他里面調(diào)就可以

請問老師: 收不回來的“其他應收款” ,處理成“營業(yè)外支出”,匯算清繳需做納稅調(diào)增,對嗎?
老師 之前借出去的款項 后來收不回來了 計入營業(yè)外支出 請問這部分需要再匯算清繳的時候調(diào)增么?
企業(yè)所得稅匯繳清算,有一個營業(yè)外支出2萬,不能稅前扣除,匯繳清算填寫在哪里?怎么填寫納稅調(diào)增2萬?應收賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,要不回來了
有筆預付賬款收不回來,做了營業(yè)外支出。匯算清繳報表應該在哪里調(diào)增
老師,請問應收賬款壞賬入營業(yè)外支出的,匯算清繳調(diào)增在哪里填寫,謝謝!
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
不在資產(chǎn)損失A105090里面填嗎?
你可以填這里,只是這種做專項申報,也容易引起稅務局稽查。