那你就是這樣的,借 管理費(fèi)用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個(gè)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的,但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了,假如叫甲,然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話,借方:物業(yè)管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
有比報(bào)銷正確的應(yīng)該是 借:管理費(fèi)-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯(cuò)賬了,寫成下面這比記賬了 借:其它應(yīng)收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應(yīng)該怎么改正這個(gè)錯(cuò)誤
老師請問下,1我上次掛錯(cuò)了一個(gè)科目,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時(shí)候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯(cuò)憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應(yīng)收賬款-期初(這個(gè)是錯(cuò)的)那我修正的時(shí)候可以只修正這個(gè)其他應(yīng)收款科目嗎?比如修正借:其他應(yīng)收款-期初,貸:應(yīng)收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯(cuò)分錄2 :借:應(yīng)收賬款1550(金額有誤)貸:主營業(yè)務(wù)收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應(yīng)收賬款-1550貸:主營業(yè)務(wù)收入-1550,正確分錄:借應(yīng)收賬款1657.5,貸方:主營業(yè)務(wù)收入1657.5,是這樣做嗎?
請問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬,進(jìn)項(xiàng)107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請問最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬,報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購貨,會(huì)計(jì)只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購貨,會(huì)計(jì)只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅需要怎么操作
老師 請問貨物采購合同 采購貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請問套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開發(fā)票,是正常的嗎