第一個(gè)借應(yīng)收賬款,期初貸,應(yīng)收賬款,xx公司 第二個(gè)對(duì)的
老師,問(wèn)一下注會(huì)考試的會(huì)計(jì)分錄問(wèn)題,如果一個(gè)分錄標(biāo)準(zhǔn)答案是:借:應(yīng)收賬款 ……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入……;而如果不小心寫(xiě)成:借:銀行存款,……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借方和貸方還有幾個(gè)省略沒(méi)寫(xiě),沒(méi)寫(xiě)的都正確,錯(cuò)誤的只是不小心把應(yīng)收賬款寫(xiě)成了銀行存款,整個(gè)分錄4分,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)得分嗎?會(huì)不會(huì)全扣
老師,客戶(hù)的應(yīng)收賬款是221763,核對(duì)后有單價(jià)錯(cuò)誤改正后的金額是221665,上個(gè)月的報(bào)表我做的借應(yīng)收帳款221763,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入221763。如果這個(gè)月客戶(hù)回款221665,我應(yīng)該怎么做這筆會(huì)計(jì)分錄?謝謝啦
老師,4月份有比賬做錯(cuò)了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄??jī)煞N方法都可以嗎?
老師您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù),分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度,重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中的部門(mén)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請(qǐng)問(wèn)這種情況在2021年度做修正分錄,應(yīng)該如何調(diào)整 錯(cuò)誤分錄一 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 正確分錄分別是 借:管理費(fèi)-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
建筑行業(yè),收到項(xiàng)目上個(gè)人代開(kāi)的人工費(fèi)發(fā)票,個(gè)人代開(kāi)的機(jī)械費(fèi)發(fā)票,還有機(jī)械租賃公司開(kāi)的機(jī)械發(fā)票,都需要繳納印花稅嗎
老師我們賬上未分配利潤(rùn)是虧損。但是企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后有利潤(rùn),這種年度匯算調(diào)整,賬面要不要調(diào)整呢?這種利潤(rùn)可以分嗎?
9月認(rèn)證的8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賬是入到8月還是9月
有個(gè)客戶(hù)給我轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)30,我們實(shí)際收到9970元。過(guò)了兩天,他又要退款,經(jīng)過(guò)協(xié)商,我們退他9970元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄呢?
老師不付的款如何平賬,
今年發(fā)放去年的年終獎(jiǎng),去年沒(méi)有計(jì)提,該怎么賬務(wù)處理,分別從會(huì)計(jì)和所得稅怎么處理說(shuō)明下
買(mǎi)材料費(fèi)像腳手架、膩?zhàn)?、油漆等?jì)入什么科目
老師更改財(cái)務(wù)報(bào)表的路徑是什么?
老師,申報(bào)個(gè)稅,9月申報(bào)7月工資,扣除的社保是7月還是8月
老師怎么編報(bào)表,在原2025.3月報(bào)表,編制2025.6月報(bào)表,24年年末數(shù)是據(jù)銀行要求調(diào)整的?