同學(xué),你好
賬面不要調(diào)整的
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)2021年度五月份匯算清繳2020年度做了一筆 借 以前年度損益調(diào)整 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 100 借未分配利潤(rùn)100 貸 以前年度損益調(diào)整 100。 但是在21年利潤(rùn)表上看,這筆調(diào)整并未調(diào)減期初利潤(rùn)100,而是調(diào)減了當(dāng)年未分配利潤(rùn)的發(fā)生額100,這種情況要怎么做審計(jì)調(diào)整分錄呢?
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過(guò)利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn)調(diào)整的,未分配利潤(rùn)之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬(wàn),盈利了…,那我匯算清繳的時(shí)候要不要補(bǔ)交所得稅
老師,我2020年賬上未分配利潤(rùn)借方531242.67元,2020匯算清繳調(diào)整以后是虧損351594.81,調(diào)整的差額我需要做賬務(wù)處理嗎?我賬上的未分配利潤(rùn)實(shí)際沒(méi)有虧損這么多
老師請(qǐng)問(wèn)下股東分配利潤(rùn),是分配會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是稅務(wù)利潤(rùn)。我們賬上會(huì)計(jì)利潤(rùn)是沒(méi)有了的,之前年度有,但是后面一直虧損就虧完了,但是匯算調(diào)整后又有利潤(rùn),股東要求分配利潤(rùn),這種該怎么處理呢?
老師,公司要注銷(xiāo)了,2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增之后,科長(zhǎng)要求賬面也進(jìn)行調(diào)增,所以我做了分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 50000 貸:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 50000 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50000 貸:以前年度損益調(diào)整 50000 這導(dǎo)致我的報(bào)表未分配利潤(rùn)期末余額不等于期初+本年累計(jì)利潤(rùn),這種情況怎么調(diào)整。
樸 老師進(jìn) 公司公戶(hù)收到一筆款,但是不知道是什么款怎么入賬?
直接人工費(fèi)要是這個(gè)月沒(méi)項(xiàng)目做,直接人工怎么算?
老師:您好,我們有一筆工程款款確認(rèn)收不回來(lái)呢?現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢?
村委會(huì)屬于事業(yè)單位?賬有什么特殊性?
老師你好,我公司是做太陽(yáng)能光伏和儲(chǔ)能工程的建筑公司,有資質(zhì)。一般合同里都是包工包料,從現(xiàn)場(chǎng)查勘到設(shè)計(jì)到采購(gòu)材料到安裝到調(diào)試再后并入國(guó)家電網(wǎng)。我發(fā)票開(kāi)的是建筑服務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方拿到發(fā)票后應(yīng)該可以計(jì)入固定資產(chǎn)的吧?
老師,補(bǔ)交以前月份的社保怎么補(bǔ)交
樸老師,金馬商貿(mào)的實(shí)操課,就是那些領(lǐng)料單,入庫(kù) 出庫(kù)單 這些在實(shí)際工作中是誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)填制的啊
老師,裝修酒店行業(yè),買(mǎi)的馬桶等各種樣品,直接入工程施工嗎?
公立醫(yī)院,會(huì)員費(fèi)可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)嗎
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)偯骷?xì)表是電子稅務(wù)局可以查到嗎
不調(diào)整,那現(xiàn)在想要分配匯算后利潤(rùn)要怎么操作呢?老師
同學(xué),你好
那現(xiàn)在想要分配匯算后利潤(rùn)要怎么操作呢??
你是要分紅嗎??還是什么??
就是想分紅
同學(xué),你好
但是你賬上未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),不能分紅
但是匯算利潤(rùn)在呀!為什么不能分配呢?
同學(xué),你好
沒(méi)有利潤(rùn),企業(yè)所得稅匯算調(diào)整,是針對(duì)稅法上不能抵扣,扣除比例這類(lèi)來(lái)調(diào)整。
會(huì)計(jì)賬上,你是沒(méi)有利潤(rùn)的