以下是一份示例說(shuō)明,你可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改: 標(biāo)題:關(guān)于退還押金的說(shuō)明 尊敬的 [新公司名稱(chēng)]: 我們寫(xiě)信是為了將之前由 [原公司名稱(chēng)] 支付的押金退還給您。根據(jù)我們與 [原公司名稱(chēng)] 簽訂的租賃協(xié)議,該押金現(xiàn)在應(yīng)由貴公司接收。 具體情況如下: [原公司名稱(chēng)] 在 [具體日期] 向我們租賃了一處房產(chǎn),并支付了相應(yīng)的押金?,F(xiàn)在,由于公司重組等原因,該押金應(yīng)由貴公司接收。 為了確保貴公司順利接收該押金,我們請(qǐng)求您提供一份接收證明,以證明貴公司已正式接收該押金。該證明應(yīng)包括貴公司的公章和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名。 我們將在收到貴公司的接收證明后立即將押金退還給您。請(qǐng)將接收證明郵寄至以下地址:[你的地址]。 如果您有任何疑問(wèn)或需要進(jìn)一步的信息,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們期待與貴公司繼續(xù)建立良好的合作關(guān)系。 謝謝! [你的名字] [你的職位] [你的公司名稱(chēng)] [你的聯(lián)系方式]
老師,我們現(xiàn)在接手整個(gè)商場(chǎng)全部包下來(lái),再分租出去,之前承包的公司要給我們就算費(fèi)用,我們現(xiàn)在要把商戶(hù)們的押金條收回來(lái)?yè)Q成我們公司的,再統(tǒng)一給上家公司結(jié)算。那么我們?cè)趽Q票中要注意什么,這個(gè)票據(jù)應(yīng)該怎么換呢?
之前收到房東開(kāi)給我們公司一張房租押金增值稅發(fā)票,現(xiàn)在我們已經(jīng)退租了,房東也把押金退到我們賬戶(hù)了,那我這邊需要給他開(kāi)一個(gè)發(fā)票嗎充之前的發(fā)票?還是房東自己開(kāi)紅字發(fā)票?
咨詢(xún)一下,我們是商鋪出租,現(xiàn)有一商戶(hù)我們?cè)瓉?lái)收了他2萬(wàn)租金,一1萬(wàn)押金,現(xiàn)做了半年不租了,我們退了1萬(wàn)給他同時(shí)退回押金,現(xiàn)轉(zhuǎn)給了其他人,收那個(gè)人1萬(wàn)同時(shí)收1萬(wàn)押金。也就是其實(shí)就是換了個(gè)租戶(hù),錢(qián)沒(méi)變,退給原租戶(hù)的錢(qián)現(xiàn)在新租戶(hù)交了,想問(wèn)下這個(gè)需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們老板之前個(gè)人租給一家公司房租,收了押金?,F(xiàn)在他們公司換人了,要把押金給新?lián)Q的單位。怎么寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明退給他們。
單位給人租房,承租房的公司提前退租,扣除了他們押金2萬(wàn),做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)有增值稅嗎?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
好像是之前是公司轉(zhuǎn)給老板的押金,現(xiàn)在要退給員工個(gè)人賬上,這個(gè)怎么寫(xiě)呢?
現(xiàn)在需要對(duì)方公司寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明給我們,他們要怎么寫(xiě)才能避免風(fēng)險(xiǎn)。
上面的具體內(nèi)容更改成老板和員工對(duì)應(yīng)的情況就可以的