你好,這種一般的是需要合同,在合同里面寫(xiě)清楚付款的情況然后開(kāi)票的情況
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫(xiě)著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫(kù)存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái),而且錢也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
這兩筆的業(yè)務(wù)分錄,我有點(diǎn)懵 就是公司有一個(gè)私戶專門用來(lái)付款的一個(gè)賬號(hào)。這張卡公司所有的費(fèi)用,采購(gòu)幾乎都是用這一張私人卡 現(xiàn)在就是。需要采購(gòu)一批貨物果汁,然后對(duì)方供應(yīng)商要求要走對(duì)公賬號(hào),付給他們貨款 讓后我用私戶把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶 分錄是這樣寫(xiě)的。借:銀行存款48960 貸:其他應(yīng)付款個(gè)人48960 然后 現(xiàn)在要采購(gòu)這家廣東鮮活果汁生物有限科技公司的貨。 錢用對(duì)公轉(zhuǎn)過(guò)去 那我的借方是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48960 袋:銀行存款48960 這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
我是中間者,我上有供應(yīng)商,下有客戶,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,客戶說(shuō)我們的產(chǎn)品出問(wèn)題,我們?nèi)z測(cè)原材料,發(fā)現(xiàn)是原材料出問(wèn)題。現(xiàn)在就是我們企業(yè)需要向供應(yīng)商索要賠款,還要向客戶支付賠款。 我先說(shuō)我們企業(yè)和供應(yīng)商這個(gè)一模塊。現(xiàn)在商定,供應(yīng)商應(yīng)賠款我們5萬(wàn)元,當(dāng)月貨款為60萬(wàn),從當(dāng)月貨款中扣除。 我想請(qǐng)問(wèn),我們企業(yè)和供應(yīng)商的這一操作,在稅務(wù)上來(lái)說(shuō),是否可行呢?
老師,我們是國(guó)企酒店,現(xiàn)在需要采購(gòu)一批陶瓷,但是供應(yīng)商讓我們先付款,后發(fā)貨,發(fā)票發(fā)貨后一起開(kāi)過(guò)來(lái),這樣財(cái)務(wù)方面需要什么審批資料去支撐這個(gè)預(yù)付款,這樣操作是否可行
老師,你好!現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題需要幫助。去年供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)來(lái)我們支付貨款,發(fā)票已入賬。關(guān)鍵中間有個(gè)第三方司機(jī)已經(jīng)先支付這筆貨款了,供應(yīng)商不肯退給第三方,說(shuō)是把這筆貨款退還我們,讓我們?cè)俸偷谌教幚?!這樣操作能行嗎?
客戶A直接對(duì)私打款20萬(wàn)給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬(wàn)了 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn), 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收-小張20萬(wàn)
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過(guò)的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說(shuō)什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無(wú)藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開(kāi)給供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎
合同有的,先付款的條件會(huì)寫(xiě)到合同里面去,就是這樣財(cái)務(wù)沒(méi)有發(fā)票先預(yù)付款這樣操作可以嗎,除了合同還需要什么什么原始單據(jù)放在審批單后面的
別的因?yàn)槟阖浺矝](méi)到呢,所以也不需要其他的了