收入是并入經(jīng)營收入減費(fèi)用計算經(jīng)營所得
老師,你好,請問我們是個人獨(dú)資企業(yè),增值稅和個人所得稅經(jīng)營所得都是在網(wǎng)上申報,請問填 這個個人所得稅經(jīng)營所得時,收入按開的發(fā)票報,那扣除項(xiàng)如果 沒有取得正規(guī)發(fā)票,是不是就不能扣除呢,收入的稅怎么算
想問下,公司給別的居間介紹業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi) ,對方給我們開的是勞務(wù)費(fèi) 居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票可以企業(yè)所得稅前全額抵嗎,我好像以前聽說過在營業(yè)收入的5%金額 內(nèi)讓所得稅前抵扣,有這種說法嗎,我們是應(yīng)該全額稅前扣還是按收入的5%范圍內(nèi)呢
老師,個人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,其中增值稅減免部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入填到季報經(jīng)營所得哪塊呢,是成本費(fèi)用嗎,正常是收入-成本-期間費(fèi)用+營業(yè)外收入=利潤總額
老師請問下,公司開出居間費(fèi)發(fā)票,收入是并入經(jīng)營收入減費(fèi)用計算經(jīng)營所得,還是單獨(dú)就居間全部收入單獨(dú)計算所得稅呢
老師我查的這個房產(chǎn)稅其他老師回答是12%呢,另外還需要單獨(dú)就這個租金要交個人所得稅嗎還是租金月正常經(jīng)營收入合并計算經(jīng)營所得交稅呢?另外有沒有教怎么報這些稅的視頻學(xué)習(xí)一下啊,教如何申報
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件