這個需要區(qū)分。比如營業(yè)外收入,有的是銷售貨物,有的不是。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
老師,在填寫增值稅加計抵扣申報表的時候,銷售銷售總額是增值稅申報表中的銷售總額嗎?還是自己計入營業(yè)收入的銷售總額,因為中間有一個個稅的返還款,所以有所差異
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會計做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
增值稅申報中第一行 按使用稅率計稅銷售額 指的是科目余額表中哪幾個數(shù)? 只是銷售收入么?還是銷售收入+無票+其它業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入的合計? 還有免抵退辦法出口銷售額就是余額表中的外銷收入吧?
增值稅申報中第一行 按使用稅率計稅銷售額 指的是科目余額表中哪幾個數(shù)? 只是銷售收入么?還是銷售收入+無票+其它業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入的合計? 還有免抵退辦法出口銷售額就是余額表中的外銷收入吧?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師紅沖主營業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產(chǎn)品,怎樣做分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M用的分錄?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計使用月份1,累計折舊期間0這樣對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報個稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報)?還是我自己個人的先付出去,明天分公司再還我?
增值稅申報 銷售收入 指的是 營業(yè)外收入中的貨物銷售+其他業(yè)務(wù)收入+主營業(yè)務(wù)收入+無票收入合計還是只是主營收入加無票收入? 還是主營+無票加其他業(yè)務(wù)收入
無論計入哪個科目,只要是銷售,都要算的。