借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
老師,老板名下的車過(guò)戶到公司名下,開(kāi)了98000元發(fā)票。我怎么入賬?我們公司是小規(guī)模納稅人
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺(tái)二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺(tái)車賣了,賣了2300元,折舊提了9個(gè)月4473元,當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候我們是小規(guī)模納稅人(進(jìn)來(lái)的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時(shí)候我們是一般納稅人,,這個(gè)業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM(jìn)去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是小規(guī)模納稅人,買了一臺(tái)設(shè)置總價(jià)10萬(wàn),開(kāi)發(fā)票是7萬(wàn)元,應(yīng)該怎么入賬,計(jì)提折舊又是怎么做
老師,我司為小規(guī)模納稅人,適用3%稅率。圖一為系統(tǒng)自動(dòng)生成開(kāi)了普通發(fā)票的部分。但是我們需要做未開(kāi)票銷售收入申報(bào),本季度總收入是:477807.60元(含開(kāi)票部分),麻煩老師教填寫一下表格,謝謝
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,他們要求開(kāi)專票,我們銷售的是文具,包包,請(qǐng)問(wèn)那我們開(kāi)專票的稅率是按小規(guī)模納稅人的稅率來(lái)的么?就是1%對(duì)么?不是按一般納稅人的13%吧?課還沒(méi)來(lái)得及上到后面,麻煩老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
老師每個(gè)月都需要計(jì)提累計(jì)折舊嗎?累計(jì)折舊是固定資產(chǎn)科目的被底科目嗎?意思是什么時(shí)候累計(jì)折舊金額底到跟期初固定資產(chǎn)入賬金額就可以了,不考慮凈殘值前提下
不需要考慮殘值。折舊完了就行
老師我的思路對(duì)嗎
但是我們公司買的新小轎車,我按照四年折舊的,凈殘值按照百分之五我把凈殘值算進(jìn)來(lái)了。老師也沒(méi)錯(cuò)吧
你可以那樣做的,沒(méi)問(wèn)題的