是的,小規(guī)模納稅人月銷售10萬之內(nèi)免征增值稅。
你好,我想問一下,我是新辦的個(gè)體工商戶辦理了核定征收一個(gè)月是2.9萬的額度,現(xiàn)在說是一個(gè)月不超過10萬的免增值稅(可以不交稅)。那現(xiàn)在這個(gè)10萬的額度和核定征收有沖突嗎?
老師,請(qǐng)問,我這邊有畝均稅收標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到1萬元1畝,然后今年不是土地稅房產(chǎn)稅全部減免掉了,然后今年畝均稅收就肯定達(dá)不到了,房產(chǎn)土地稅差不多10萬,等于我這兩個(gè)月多交10萬元的稅,多做收入的話我進(jìn)項(xiàng)也不夠,有沒有什么方法可以多交點(diǎn)稅的,或者我能不能不享受國(guó)家房土兩稅的減免?
就是酒店餐飲,住宿服務(wù)業(yè),然后是今年不是享受免稅這個(gè)政策,但是呢,我們有一個(gè)月開具了增值稅專用發(fā)票,我們稅也交了下個(gè)月,然后我們就沒有開增票直接開的普票就享受了這個(gè)免稅,你說這種可以嗎,還是說一旦開具了增值稅專用發(fā)票下個(gè)月即使不開聚也得都得交稅。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請(qǐng)自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人,開個(gè)季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
你好 我是個(gè)體工商戶 我開數(shù)電票有個(gè)征收率1% 和3% 還有個(gè)免稅 為什么我同行沒有免稅兩個(gè)字眼?。咳缓缶褪俏疫x了1% 是不是我也可以享受1個(gè)月10萬免增增值稅呀?
請(qǐng)問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬,目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
那我開了1%或者3%的征收率的數(shù)電票也不會(huì)交稅吧?我季度沒超過30萬還需要季度申報(bào)嗎
需要申報(bào),不用交稅。
個(gè)稅 附加稅每個(gè)月沒超過10萬需要交嗎
個(gè)稅要交,附加不用。
請(qǐng)問個(gè)稅征收率多少???
這個(gè)各地情況不一樣的。