普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)的的第十藍(lán)
老師,您好。小規(guī)模納稅人,季度代開發(fā)票和自開發(fā)票合計(jì)超過30萬,則需要繳納增值稅,分別填寫在2欄、3欄,即使自開金額沒有超過30萬也應(yīng)該填寫在自開發(fā)票3欄;如果代開和自開合計(jì)沒有超過30萬,則代開填寫在代開欄第2欄,并且繳納增值稅,自開填在免稅銷售額下的第10欄,免交增值稅。對嗎?
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,選擇差額計(jì)稅(5%),差額后的銷售額季度未超過30萬,請問符合增值稅免稅政策嗎?增值稅申報(bào)表怎么填寫?
你好,銷售使用過的固定資產(chǎn)增值稅報(bào)表填寫在哪欄呢,符合季度不超過30萬免征增值稅嗎
小規(guī)模納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),但銷售額季不超30萬,需要交增值稅嗎
老師,請問一下,我們是餐廳,購買無需安轉(zhuǎn)的家具一批,采購收貨時(shí)分錄是不是這樣寫?謝謝 借:固定資產(chǎn)——家具 貸:銀行存款
你好老師請問一下數(shù)電專票如果不認(rèn)證的話可以部分紅沖嗎
老師,一個(gè)成品有6個(gè)BOM,加5個(gè)委外BOM,我用分分步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)是不是工作量很大,核算我是根據(jù)生產(chǎn)日報(bào)表核算,還是根據(jù)成品入庫單核算
請問,大陸公司和香港公司簽訂采購合同,出口貨物到臺灣,香港公司的貨源還是在大陸,應(yīng)該是從大陸出口到臺灣,那么采購環(huán)節(jié)是我司進(jìn)口嗎?
老師,請問二賬合一需要如何做才好
公司是文化傳媒公司,買的一些電池也就是推流的那種,需要繳納印花稅嗎?發(fā)票開信息技術(shù)服務(wù)電池
老師,或有事項(xiàng)提供法定質(zhì)保時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債,等到時(shí)質(zhì)保維修時(shí),借:預(yù)計(jì)負(fù)債,貸:銀行存款,對嗎
老師,勾選系統(tǒng)出現(xiàn)很多普票也可以一起勾選抵扣嗎
請問注銷工商需要帶哪些資料?
老師,計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)科目應(yīng)該怎么填寫,請老師明示
固定資產(chǎn)也符合季度不超30萬嗎
對的對的,可以按照這個(gè)來。