你好,發(fā)科目余額表過來看一下
科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
老師,科目余額表里,本期本年利潤借方,是負(fù)數(shù)金額,在利潤表里怎么填上這個(gè)負(fù)數(shù)?
老師,我錄期初余額時(shí)本年利潤是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
本年利潤期末余額在貸方,數(shù)是負(fù)數(shù),科目余額表不平,怎么處理
月末科目余額表,期末余額本年利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)還要作賬務(wù)處理嗎
請問我們要從2024年12月份做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出金額是24796.42元,原來2024年12月份底的期末留抵稅額是31.58元,請問電子稅務(wù)局怎么操作?請講詳細(xì)些,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還會涉及哪些報(bào)表更改,另外憑證分錄怎么寫?原來是商品入庫的分錄,現(xiàn)在商品已全部出售了。
老師,為什么開具紅字發(fā)票確認(rèn)單錄入沒有數(shù)據(jù)呢?上次沒有錄入確認(rèn)單直接能開紅字發(fā)票了
老師,公司貸出來的款,但是每個(gè)月老板自己在還貸款和利息,用這個(gè)截圖來抵消老板欠公司的往來款可以不呢
老師回執(zhí)單一筆業(yè)務(wù)打到了一起 這種算1張附件 還是2張附件 幫我看一下
外貿(mào)出口企業(yè)美元賬戶收到國外客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的貨款時(shí)按哪天的匯率折算人民幣入賬?而報(bào)關(guān)出口開具發(fā)票時(shí)按每月第一日的匯率折算,以每月第一個(gè)工作日的匯率折算人民幣,請問收到客戶打進(jìn)來的外幣貨款時(shí)是按第一日的匯率還是按收到外幣貸款當(dāng)天的匯率來折算呢?
請問老師。前法人的投資款在賬務(wù)上要怎么處理?把掛在前法人的金額轉(zhuǎn)到現(xiàn)法人賬上嗎?我之前做賬就只寫投資款,沒有寫到法人名字,現(xiàn)在接回來的賬,科目已經(jīng)做到法人名字上了,就產(chǎn)生了這個(gè)問題
老師公司有個(gè)工程在外地的請的小工都是臨時(shí)的,沒錢合同可以從公司發(fā)工資嗎?
后勤保障綜合服務(wù)發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么好,服務(wù)內(nèi)容是清潔灑掃 辦公用具保養(yǎng)維護(hù) 房屋設(shè)施簡單維護(hù)
老師,您好!編制融資貸款報(bào)表應(yīng)收比實(shí)際大500多萬,對方要來實(shí)地看應(yīng)收明細(xì)及送貨單咋弄?
出口貨物一批,折合人民幣120萬元,退稅率13%,假設(shè)不結(jié)轉(zhuǎn)成本,退稅額為多少?要賬務(wù)處理嗎
老師已發(fā),您收到了沒
你好,我這邊沒有看到圖片?你的差額是多少?損益類還有余額嗎?
本期發(fā)生額借方157794.37 貸方157794.37 期末的時(shí)候借方4547.38 貸方4741.38 差額194 資產(chǎn)負(fù)債表差額194
您好,本年利潤科目余額在貸方是負(fù)數(shù)?損益類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)外,有沒有做貸方發(fā)生額的?比如說管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用明細(xì)里面
費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)了
原材料借方194 貸方4356.17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的話是看損益類科目和原材料沒有直接關(guān)系,你再試試發(fā)發(fā)科目余額表,或者看一下具體的憑證,比如說管理費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)之外有沒有做過貸方發(fā)生額的?