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老師您好!問一個(gè)關(guān)于申報(bào)的問題。現(xiàn)在五月份增值稅顯示的是欠稅,六月份申報(bào)表上顯示的有留抵稅額。但是為什么抵扣不了五月份的欠稅呢?

2025-11-19 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-19 15:19

為啥不能抵減欠稅呢?當(dāng)時(shí)申報(bào)就可以直接抵減了

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你的申報(bào)表上的附加也沒多交呀。按你實(shí)際扣款做賬就是了
2022-07-04
您好 現(xiàn)在是7月份應(yīng)該申報(bào)6月份的個(gè)人所得稅啊 人員信息采集的時(shí)候是什么提示?
2021-07-10
這種情況找一下稅務(wù)局。正常是自己帶出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-05-11
你好 ; 你去看看 ; 你 這個(gè)留底進(jìn)項(xiàng)稅退稅 退回來了嗎? ?
2022-07-13
你五月份的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是一個(gè)借方余額,是不是 是的話在六月份直接只做六月份的業(yè)務(wù),做上去就能抵扣,以后不需要單獨(dú)做
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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