你好,直接數(shù)字前面加個-
老師,科目余額表里,本期本年利潤借方,是負數(shù)金額,在利潤表里怎么填上這個負數(shù)?
老師你好,年底結(jié)賬,結(jié)專本年利潤的數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)負債表里未分配利潤的期未余額數(shù),還是利潤表里的凈利數(shù)呢,還是科目余額表里利潤分配貸方余額數(shù)呢
老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
科目余額表里,利潤分配,余額在貸方,這個金額是資產(chǎn)負債表里的未分配利潤,那利潤表里的,營業(yè)利潤是科目余額表里的本期發(fā)生額的借方嗎,利潤表這樣對不對 老師您能幫我看一下嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
填利潤表里的那個里面,那個科目里?
利潤總額,報表里叫項目
老師,謝謝你
不客氣,方便請五星好評一下,謝謝