若只是代收代付,不需要繳納
老師,你好!物流行業(yè)開了貨物運輸的發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?如需要繳納,稅點是多少呢?還開了貨物搬運費發(fā)票,這個也要繳納印花稅嗎
老師,你好。異地施工企業(yè)預繳稅款,借:應交稅費—預繳增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅 貸:銀行存款 。這筆分錄對嗎? 附加稅 企業(yè)所得稅 印花稅需要計提嗎?
進口貨物代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅后,還需要繳納附加稅嗎?
免增值稅貨物,免不免印花稅和企業(yè)所得稅
代收貨款,物流費需要繳納印花稅,增值稅,企業(yè)所得稅嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
是這樣的,我們跟對方簽訂一個代收款協(xié)議,代對方收貨款,物流費,然后收取千分之二的服務費,直接在代收的貨款中扣掉千分之二服務費后打款給對方
按服務費繳納印花稅,增值稅 。
按利潤總額交企業(yè)所得稅
麻煩老師看了盡快解答
比如代收100萬元,我們收取服務費2000元,那我們繳納印花稅,增值稅是按哪個數去算,按100萬元計算還是按2000元計算
依描述,是按2000元計算
印花稅也是嗎?印花稅稅率又是按多少算
實際是紀紀代理,不需要交印花稅 了
只需要繳納增值稅嗎
那增值稅稅稅率是按多少計算
增值稅稅稅率按現代服務6%