同學(xué)你好 進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅是可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后再計(jì)算附加稅
個(gè)人代開(kāi)普票在繳納增值稅附加稅后,還需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,進(jìn)口貨物,進(jìn)口時(shí)海關(guān)代征增值稅,沒(méi)征附加稅,是不是進(jìn)口貨物不用繳納附加稅?
老師,我們這個(gè)月要填代扣代繳增值稅 附加稅 和 企業(yè)所得稅,ETAX里怎么添加 代扣代繳表格?
進(jìn)口貨物代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅后,還需要繳納附加稅嗎?
代收貨款,物流費(fèi)需要繳納印花稅,增值稅,企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)裝訂憑證 憑證外封比里面的憑證長(zhǎng),可以在裝訂后把過(guò)長(zhǎng)的外封裁剪掉嗎?不會(huì)裁到外封的文字這些。
稅收編碼弄錯(cuò)稅點(diǎn)怎么把之前的保存的稅收項(xiàng)目名稱(chēng)刪除
開(kāi)票時(shí),比如庫(kù)存單價(jià)是10元,開(kāi)票的時(shí)候用10乘以1.05,作為含稅銷(xiāo)售額,13的稅點(diǎn),這樣是不是不對(duì),這樣就沒(méi)利潤(rùn)
老師,李某個(gè)人掛靠我們公司干工程,從我們公司賬上走了不到一百萬(wàn)的賬,只給他開(kāi)了四十萬(wàn)的發(fā)票,由于沒(méi)錢(qián)付稅款,剩下的發(fā)票他不要開(kāi)了,我們的賬應(yīng)該怎么處理呢?
商貿(mào)公司餐飲的稅可以抵扣嗎?會(huì)計(jì)分錄如何做
晚上好老師幫忙看一下這個(gè)函數(shù)的設(shè)置是什么意思?后面,3,0是什么意思。=IF(F2="","",VLOOKUP(F2,基礎(chǔ)信息!$O$2:$Q$15,3,0))
麻煩老師幫解答下求股權(quán)價(jià)值 0 直接用實(shí)體價(jià)值=股權(quán)價(jià)值+凈負(fù)債價(jià)值 凈負(fù)債價(jià)值可以直接用那個(gè)管理用財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈負(fù)債來(lái)用嘛
社??ㄉ系馁~號(hào),也能發(fā)工資用嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)回來(lái)?第二年?還是幾年后? 轉(zhuǎn)回的分錄 ?借:盈余公積?—彌補(bǔ)虧損 (法定盈余公積)?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧?。 具體轉(zhuǎn)多少,是轉(zhuǎn)回后利潤(rùn)分配為正數(shù)0嗎? 要不要需要股東決議書(shū)嗎?
老師,您好!我們是賣(mài)汾酒的屬于小規(guī)模納稅人,1月份賣(mài)了一個(gè)80000元的沒(méi)開(kāi)票,收入已經(jīng)合并開(kāi)票的申報(bào)了,現(xiàn)在對(duì)方又要開(kāi)票,開(kāi)普票,到10分份申報(bào)應(yīng)填在哪一欄
商標(biāo)使用費(fèi)支出 這筆費(fèi)用是支付給國(guó)外的,這個(gè)該怎么做賬呢
同學(xué)你好 新問(wèn)題還請(qǐng)重新提交一下入口哈