借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,上個(gè)月一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作帳做好了 后來(lái)發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)了 人家又開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票。然后又了正確的發(fā)票 現(xiàn)在負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票都給我們了 那做賬是怎么做? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不需要候選認(rèn)證的吧 ?
老師,請(qǐng)問(wèn)2月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元,然后在3月紅沖2月發(fā)票,在3月開(kāi)具正確的發(fā)票又認(rèn)證了。然后在3月轉(zhuǎn)出2月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)1萬(wàn),做進(jìn)科目 :借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,然后這個(gè)科目應(yīng)該轉(zhuǎn)去哪里,平賬呢?
老師,我單位上月認(rèn)真了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月沖紅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)檫@個(gè)月又重新開(kāi)局了作廢的發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,然后這個(gè)月做轉(zhuǎn)出,要怎么做分錄,轉(zhuǎn)出的原因是因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,又重開(kāi)了正確的
你好,對(duì)方專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了我認(rèn)證了,下個(gè)月紅沖 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正確的分錄怎么做
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷(xiāo)售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢(qián)這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買(mǎi)材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
我這個(gè)是因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)票重新開(kāi)了的喲,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額要轉(zhuǎn)增成本嗎?那我上個(gè)月是正常入賬正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟重新開(kāi)具了發(fā)票,我要怎么入賬,成本又怎么做分錄
意思是不是開(kāi)錯(cuò)了,然后開(kāi)紅字了?
是呀,開(kāi)錯(cuò)了,跨月紅沖重新開(kāi)了,上個(gè)月認(rèn)證了的,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月要怎么做賬
你上個(gè)月做賬的時(shí)候具體是怎么做的?發(fā)給我看一下
借,庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),重新開(kāi)發(fā)票,再按這個(gè)做賬
我直接借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付負(fù)數(shù),然后重開(kāi)的就借:庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付可以嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做就可以了