你好 對的 是這么做的
請教老師:增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺當(dāng)期忘記勾選進(jìn)項(xiàng)又報(bào)了增值稅,就沒辦法再作廢申報(bào)回到當(dāng)期勾選統(tǒng)計(jì)那里了是嗎,報(bào)了增值稅就只顯示下一期了。
老師,你好,請問在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選和確定勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能在征期內(nèi)操做是嗎。比如我這個(gè)月報(bào)上個(gè)稅,征期內(nèi)才能勾選確認(rèn)上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。是這樣嗎
請問老師,增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,勾選進(jìn)項(xiàng)票時(shí),換頁勾選的話,需要把當(dāng)前頁已勾選的提交了,才能翻到下一頁嗎
老師好,請問在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上的稅務(wù)數(shù)字賬戶能查到一張進(jìn)項(xiàng)票,但是勾選的時(shí)候卻查不到,(沒有勾選過)請問是什么原因呢,怎么才能勾選到
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?