不可以的呀,你們?nèi)〉玫氖?%。
老師,我們購買一批商品時(shí)沒有發(fā)票,我這批商品銷售時(shí)做的了收入有銷項(xiàng)稅,申報(bào)增值稅時(shí)可以進(jìn)行抵扣之前留抵的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對(duì)方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個(gè)說法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎?
老師,您好:我們單位是做亞馬遜出口的,免銷項(xiàng)稅,除了購進(jìn)貨物取得的專票可以退稅之外,我們單位平時(shí)取得的一些進(jìn)項(xiàng)專票是不是也就不能抵扣呢,直接計(jì)入費(fèi)用
我們從批發(fā)商采購的牛肉是進(jìn)口的,取得了3%的專票,我們不做任何加工就進(jìn)行銷售,進(jìn)項(xiàng)可以按9%抵扣嗎?
老師,麻煩問下我們1月從牧業(yè)公司收購牛,我們已經(jīng)售出,取得的免稅發(fā)票正常是可以抵扣9%增值稅,但是對(duì)方企業(yè)未做歸類,1月報(bào)稅時(shí)我就抵扣不了進(jìn)項(xiàng),需要正常繳納增值稅,但是等到2月對(duì)方企業(yè)做完歸類,把這張發(fā)票作廢,在重新給我們開發(fā)票,就可以抵扣稅款了,那這筆可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款我可以申請(qǐng)退稅嗎
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請(qǐng)問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
牛肉不是農(nóng)產(chǎn)品嗎?不是有政策可以3%按9%抵扣嗎?
我們采購的牛肉是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,但是是進(jìn)口的不知道符不符合規(guī)定。
如果沒有進(jìn)行加工,符合農(nóng)產(chǎn)品是可以
這里不管是不是進(jìn)口的都行嗎?
是的,是的,是這樣子的。