您好,對(duì)的,那些直接計(jì)入費(fèi)用

我公司為一般納稅人,有專票和普票,請(qǐng)問(wèn)給某單位開(kāi)的普通發(fā)票,能用購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)取得的專票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?換句話說(shuō),就是一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣與開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒(méi)有直接的聯(lián)系呢?
老師,您好。我們單位有內(nèi)貿(mào)也有出口,貨款的發(fā)票是分開(kāi)開(kāi)的,出扣的退稅內(nèi)銷的抵扣,還有一種像順豐快遞費(fèi)也開(kāi)增值稅專票,這類和貨物無(wú)關(guān)的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣嗎?
老師,您好:我們單位是做亞馬遜出口的,免銷項(xiàng)稅,除了購(gòu)進(jìn)貨物取得的專票可以退稅之外,我們單位平時(shí)取得的一些進(jìn)項(xiàng)專票是不是也就不能抵扣呢,直接計(jì)入費(fèi)用
老師,您好,我們是對(duì)外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛?,也沒(méi)有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑挘舻纸痤~也很多。
老師您好,咨詢一下貿(mào)易型出口企業(yè)問(wèn)題。1,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物,專票運(yùn)費(fèi)是否可以用于抵扣?2,出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)取得不來(lái)了了,進(jìn)項(xiàng)企業(yè)倒閉了,這種情況,不能退稅了,我企業(yè)已開(kāi)了免稅發(fā)票,還需要視同內(nèi)銷嗎?
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

