是的,是的,您這個要把問題再說一遍,要不然其他老師看不到之前的過程
老師好,新手咨詢個問題。昨天新買的稅盤,下午四點安裝調(diào)試好后打印成功。然后稅盤插在電腦里沒有摘下。晚上九點左右,發(fā)票打印時點擊打印,稅單編號正確,內(nèi)容也確定無誤,但是打印出的內(nèi)容卻是之前的,成了廢票。并且有時點擊不打印,或者出現(xiàn)打印錯誤,好像是有提示是說“離線發(fā)票打印超限”什么的。關(guān)閉開票軟件重新登錄,但沒有拔出稅盤,結(jié)果還是出現(xiàn)之前的問題,連續(xù)出現(xiàn)三四張廢票。請問老師這是什么情況?
你好,我有問題想咨詢一下,2020年個稅匯算清繳重新作廢申報了,之前沒填房貸,現(xiàn)在作廢申報,但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨計稅,但是現(xiàn)在選不了這個了,請問這個有什么辦法解決嗎?年薪這個應(yīng)該怎么操作,按單獨計稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨計稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個問題
老師好,我公司有一廠房出租了,產(chǎn)生的電費由承租方自己承擔(dān),但是電力公司開具的電費發(fā)票(專票)只能開具我公司,承租方讓我公司平開電費發(fā)票(專票)。昨天也咨詢了會計學(xué)堂老師,說是可以這種處理,會計學(xué)堂老師也建議打12366咨詢,今天打電話咨詢了,12366智能老師說需要增加經(jīng)營范圍。目前我的疑問是我公司沒有經(jīng)營發(fā)電售電,可以在營業(yè)執(zhí)照上增加經(jīng)營范圍嗎?
老師,公司電腦自然人扣繳端有問題,我就重新下載安裝了,查詢單位申報信息都還在,但是人員信息都沒了,我用模板重新做了一份新的模板報送了,本來這期申報有人員需要改成非正常,但是之前的人員信息都沒了,那我把這個人新增一下信息再改為非正常報送可以嗎
不是,是前天咨詢王雁鳴老師,沒有完成的疑問,但關(guān)閉了窗口,現(xiàn)在需要把問題重新說一遍嗎
子女繼續(xù)教育是截止到大學(xué)嗎,讀研可以繼續(xù)抵扣嗎
老師咨詢一下,一個公司簽的合同是供應(yīng)鏈管理公司,結(jié)果另外一個是什么餐飲管理有限公司,其實平常都是給餐飲供貨,開票也是餐飲公司,合同蓋兩個章,一個供應(yīng)鏈就是總公司,另外一個是餐飲。這個合同不可以申請發(fā)票額度吧
線路板設(shè)計,單位寫“個”,數(shù)量寫“1”可以嗎,合同沒做要求,就對帳單上單位是pcs,數(shù)量是1
車輛購置稅是不是入固定資產(chǎn)?
老師 公司員工購買電飯煲 開具了專票 現(xiàn)在要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借 管理費-福利費100 應(yīng)交稅費-進(jìn)項13 貸 銀行 113 然后 借 管理費用-福利費13 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13 分錄這樣寫對嗎
老師,股東可以向公司借款嗎
請問老師:關(guān)于有線電視基本收視維護(hù)費免稅的規(guī)定,代理商可以免稅嗎?
樸老師,請問,注冊資本沒有實繳到位,注冊資本500萬減資到300萬,未分配利潤130萬,需要交什么稅?
財務(wù)軟件稅務(wù)申報和國家電子稅務(wù)局報稅一樣嗎
員工工資5000,每月應(yīng)扣個人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費用走工資全額(1700)扣除,現(xiàn)在7月8月的會計分錄分別怎么寫?
我們賓館為小規(guī)模納稅人,屬查賬征收,從2020年開始,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的固定資產(chǎn)金額在建賬的時候比稅務(wù)局核定繳納房產(chǎn)稅金額要多出很多,問現(xiàn)在我可不可以把多出的部分調(diào)減,
怎么調(diào),要多出2千多萬元。這有沒有稅務(wù)依據(jù),怕現(xiàn)在調(diào)成一致,稅務(wù)稽查有問題 我們賓館是2010年從別人手中購買過來,,當(dāng)時購買價3000萬元 ,2年后才把固定資產(chǎn)明細(xì)賬健全,房產(chǎn)原值按3800萬元入賬,我們賓館分為2棟樓。這沒有具體依據(jù),沒有按評估
稅務(wù)核定這個當(dāng)時具體的具體是怎么操作的?就差這么多,太多了。
我們賓館是從別人手里買過來的,具體稅務(wù)是怎么核定房產(chǎn)原值,我也不是很清楚,只知道賓館購買價3000萬元,是在稅務(wù)局備案過,當(dāng)時建固定資產(chǎn)時我們賓館還是定額征收,也不需要發(fā)票,也為了銀行貸款方便等等。所以在建賬是固定資產(chǎn)原值就高,也沒有考慮和稅務(wù)入賬原值一致。從2020年才改成查賬征收,到上月賓館經(jīng)營不景氣,想把1棟樓推平,領(lǐng)導(dǎo)讓我去稅務(wù)協(xié)商房產(chǎn)稅減少一事,稅務(wù)局讓我提供固定資產(chǎn)明細(xì)賬,這次正事這是,看看能不能把固定資產(chǎn)調(diào)減,減少2000萬元,行不行
嗯,可以這么理解。咱們固定資產(chǎn)核算是一個數(shù),稅務(wù)核定的是一個數(shù)。其實這屬于稅會差異,屬于稅會永久性差異。賬面處理可以按照咱實際的來。是涉及到稅費這塊兒,要按照稅務(wù)的核定。
怎么說,我計算了一下,從2020年開始到現(xiàn)在這4年,我們每年一致開始,企業(yè)所得稅也不用交,就算按稅務(wù)局低的固定資產(chǎn)原值計提折舊,我們有是虧損,也不用繳所得稅原值入賬的花,
嗯,那這樣算的話,最起碼咱們不用補(bǔ)相關(guān)的稅費。
我現(xiàn)在就是想能不能調(diào)減固定資產(chǎn)原值,有依據(jù)嗎?以后稅務(wù)稽查時可以給稅務(wù)局解釋清楚
這個沒法兒直接調(diào)節(jié),因為你之前已經(jīng)按照原來的核算
這種情況怎么辦呀
這種情況屬于稅會差異,稅務(wù)和會計分別核算就可以。涉及到稅務(wù)申報的就要按照稅法的規(guī)定來。
就維持現(xiàn)狀嗎
是的是的是這樣子哦哦