你好 借管理費用辦公費,貸累計折舊?

老師我在每月計提固定資產(chǎn)折舊費時 分錄是 借:業(yè)務活動費—固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 —通用設備 但是我發(fā)現(xiàn)明細賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
老師,商貿(mào)公司采購進固定資產(chǎn),用于經(jīng)營租賃,計提折舊時,入管理費用的那個明細科目?
為什么這題算固定資產(chǎn)22年的時候是算4個月的折舊,而不是三個月呢,剛取得的固定資產(chǎn)不是應該當月取得次月才記提折舊嗎,我覺得算22年固定資產(chǎn)折舊應該是算3個月的,麻煩老師解答一下
您好!老師麻煩問一下采購手機進的是固定資產(chǎn)科目,次月折舊的時候原來的會計進的科目是管理費用-固定資產(chǎn)折舊,這個我感覺是錯的
老師好,在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當年固定資產(chǎn)減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
這部手機不滿1萬元
賬務處理它和金額沒啥關系。
好的老師
客氣,祝您工作愉快。