這個記入應付賬款就行了
購進一臺設備,分期付款,但是發(fā)票只開了第一次付款的金額,用長期應付款可以嗎?質保金是開了發(fā)票掛賬,用的是其他應付。我想問的是開沒開發(fā)票與用這些科目有沒有關系
是哩,但是但是老師醫(yī)保不是你刷多少醫(yī)保局就給你轉多少啊,還扣留5%一年后才轉賬上,所以這樣的話我的庫存現(xiàn)金的余額就多了,應收賬款少啊
供應商因發(fā)貨延誤了我們工期,給我們了一部分錢作為補償,應該怎么做賬?貨物的錢是我們預付的,但貨物的發(fā)票也還沒收到,對方給我們開票的話應該開多少錢的票?
老師,麻煩問一下,支付的工程款,留了一部分沒有支付,約定的是質保金,質量沒有問題兩年后支付,但是對方給發(fā)票全部開具的是工程款,這樣操作可以嗎?就是錢沒付完,發(fā)票都費開出來了,是工程款,沒有付的部分約定的是質保金,可以嗎?
扣留的質保金一年后再支付,但是他沒給我開這部分發(fā)票,我是應該掛應付賬款還是就是開多少票付多少錢
小規(guī)模季度30萬免稅,30萬包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉入我們單位,這個則呢么賬務處理呢
老師,收到平臺服務費發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財務將一筆不是收入的款項計入了收入,同時掛了其他應收款項目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方沖掛賬,但實際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對應支出?,F(xiàn)在審計查出我們的往來有問題,請問老師,對于這種前期差錯,我們財務應該如何處理比較穩(wěn)妥?請詳細說明,謝謝
對方一般納稅人,無論對公還是對私轉賬都應該開專票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報稅時候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請問個體戶中標了,但是中標公司要求是性質是公司,不是個體戶,請問個體戶除了注銷,還有什么辦法嗎可以接下這個投標
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺時間不夠用了,想問一下法律刑法內容自己看講義不聽課可以理解嗎?
那他這部分發(fā)票還沒有開給我,我也掛應付賬款嗎
對,也是記錄到這個科目里面
這部分發(fā)票沒有來也是先計入到應付賬款是嗎
你也可以先進入到預付賬款
沒,我就是想知道質保金的發(fā)票沒來我應不應該掛往來,還是我支付多少錢就銀行存款減少的
哦,銀行支付出去多少按照多少錢做就行
他質保金沒開票給我,我需要現(xiàn)在掛我的往來嗎
如果這部分錢你已經先付出去了,那就記住到網了
就記入到往來里面的
沒有,他就是開到97%的發(fā)票給我,我也就是付的97%的錢。還留了質保金。
那你這個什么時候付錢的時候,什么時候再做賬就行
那就是現(xiàn)在不掛往來?
對,因為你也沒付錢,所以不用做
那我現(xiàn)在可以計提固定資產折舊嗎,
這個如果是你們的固定資產是可以計提折舊的
那現(xiàn)在是按照97%算總額還是100%金額算總額
按照你開票的97%來做折舊